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        財務管理制度范文(4)

        時間: 玉葉948 分享

          五、印鑒的保管

          1、銀行印鑒必須分人保管。

          2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

          六、現金、銀行存款的盤查

          1、出納人員在每周完成出納工作后,應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現金,由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查,其他時間進行抽查。

          2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

          3、其它依據相關會計制度及法規執行。

          支出審批制度

          一、目的

          1、為簡化支出審批手續,提高工作效率。

          2、防止因私占用公司財產。

          二、適用原則

          (一)使用商業單位制,經營計劃和財政預算內,授權行使終審權。(經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責)。

          (二)部門經理可適當的將其權限或部份權限,以文字性形式,授權給其副經理或部門主管等。

          (三)授權方式可分為兩類:

          三、審批程序

          1、計劃內報銷:

          經手人、證明人(持原始憑證)、分管經理(部門負責人)、財務部

          2、超計劃報銷:

          經手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經理(部門負責人)、財務

          四、計劃審批內容

          1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃,由運營中心收齊匯總,報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存,各部門登記領用,并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表(經各部門簽字確認)。

          2、固定資產與辦公家具(包括機房與OA設備):其購買由各部門報申請計劃,經部門負責人簽字,公司總經理批準,公司技術部、運營管理中心統一協調核準后,對協調或購買情況寫出需求報告,報公司總經理批準統一購買,金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。

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