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        最新飯店財務部職責范文

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          財務部職責是負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。下面,小編給大家介紹一下關于財務部職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

          財務部職責1

          1、辦理現金收付和銀行結算業務,每筆業務必須經過會計人員的審核、編制記帳憑證,出納才能辦理款項的收付,記帳憑證必須加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章,不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用現金,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況,確須簽發不填注金額的轉帳支票時,必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定限額和報銷期限。

          2、登記現金和銀行存款日記帳,必須根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記,并每日結出余額,要做到帳帳相符、帳實相符,月末要編制“銀行余額調節表”,對于未達帳項,要及時提出查詢。

          3、保管庫存現金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。

          4、妥善保管印章,嚴格按規定用途使用,簽發支票所用的各種印章,不得全部交由出納一人保管。

          5、 辦理銷售款項的結算業務,配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。

          6、每筆業務發生收款時,應由出納員開收款收據,即交由會計編制記帳憑證,以便及時記帳。

          7、負責辦理總經理、財務主管交辦的臨時性業務。

          財務部職責2

          1、根據有關企業會計制度規定會計科目,設置總帳,做好結帳、對帳工作,保證帳帳相符。

          2、負責做到按時、按質、按量報送公司內部所有報表。

          3、負責庫存原材料、半成品、輔助材料、產成品、固定資產、低值易耗品、包裝物、在產品、制造費用、生產成本的會計核算。

          4、對公司存貨、資產或管理上存在的問題,提出建議,改善管理等措施。并編制損益表、資產負債表、現金流量表(年報)。

          5、負責登記總帳,負責辦理總經理及財務部主管交辦的臨時性業務。

          財務部職責3

          1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

          2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

          3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

          4.銷售發票的開具及保管。

          5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

          6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

          7.協助做好各種賬務處理工作。

          8.完成財務部長交辦的其他工作。

          財務部職責4

          1、 根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

          2、 參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

          3、 在部長領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

          4、 正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

          5、 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

          6、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

          7、 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

          8、 負責社會集團購買力的審查和報批工作。

          9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

          10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

          財務部職責5

          1、根據外購商品、產成品、原材料、半成品、輔助材料的名稱、規格設置明細帳。

          2、根據手續齊備的收、發料單的數量、質量認真進行收發。

          3、每天根據收、發料單進行登記明細帳本,結出余額。

          4、收、發料單按規定時間及時送報財務部。

          5、根據規定時間填制存倉表。

          6、對手續不齊備的領、發業務,倉庫管理員有權拒絕辦理,但需要由經辦人解釋按規定再補辦完手續方可辦理。

          6、 嚴禁未經規定手續審批權限發料,一切越權行為一律追究責任。


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