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        2020年最新貿易公司采購員職責范文

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          采購員職責是加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。下面,小編給大家介紹一下關于采購員的職責范文5篇,歡迎大家閱讀.

          采購員職責1

          一、下單:

          1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

          2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

          3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

          4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認采購信息,并要求簽字回傳。

          二、稽催:

          采購定單完畢以后,采購員根據采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

          三、入庫:

          一).實物入庫:

          收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

          二).單據入庫:

          采購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

          四、退貨:

          采購填寫退貨單,進行定單退貨。

          五、對帳:

          一、月結表:

          每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

          目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

          二、增值稅發票:

          校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

          在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

          六、付款:

          根據付款周期編制付款計劃,安排付款。

          采購員職責2

          1、負責餐廳飲食原料、物料的詢價和采購工作。

          2、熟悉業務,了解各類食品原料的名稱、特征、品質、產地、價格,本餐廳營業率、配料標準和消耗定額。

          3、熱愛本職工作,堅守工作崗位,自覺、主動、積極地完成餐廳交辦的一切采購工作任務。做到勤跑、勤問、勤聯系、信息靈、貨源多、質優價廉,保障供應。

          4、嚴格執行食品衛生法,絕不采購腐爛變質、摻假貨、價不符的商品,一旦發現及時以退貨。

          5、嚴守財經紀律,防止短缺、被竊事件的發生,遵守職業道德,不趁職務之便假公濟私、營私舞弊。

          6、進貨后須經驗收人、收貨人認真驗收,做到手續清楚,結賬及時。

          采購員職責3

          一、在業務經理的直接領導下進行工作,向經理負責;

          二、建立完整的進貨渠道,根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件,對每種材料建立12個供貨點,以求供貨平衡;

          三、建立材料供貨合同臺帳,嚴格履行合同,遵守合同法,明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

          四、建立清購材料臺帳,根據項目工程部提供的材料清單,分明類別,逐項登記;

          五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息,反饋給信息員,并隨時與供應商協商調整材料供應價格;

          六、各種材料采購前必須貨比三家,在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

          七、建立進貨臺帳,對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳,注明進貨廠商家、地址、價格、數量等;

          八、對大重物資的采購,需要變更原定點單位,或價格有大的浮動情況下,必須向主管經理請示匯報;

          九、進庫前材料驗收發現質量問題,采購員應在當天負責處理,最遲不得超過三天。由于退貨發生的費用,由采購員負責向供貨廠商索賠;

          十、各種材料在使用過程中,發現質量問題,采購員必須跟供貨廠商交涉,協商賠償事宜;

          十一、進貨單在材料驗收合格后,應在當天報銷,最長不得超過三天;

          十二、完成經理臨時安排的工作任務。

          采購員職責4

          1、采購員必須遵守國家法律法規和采購制度,不得違法采購腐敗霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

          2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,樹立服務學生的理念,自覺接受監督。

          3、采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,并填寫入庫單,發票交食堂保管員簽收,出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。

          4、采購員必須堅持原則,不照顧關系購進低質高價的物品。

          5、加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。

          6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,合同賬目在次月5號結清。

          7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金周轉到位。

          8、努力學習,提高自身的業務水平,不斷改進工作,樹立服務于學生的思想。

          9、完成領導交給的其它工作。

          采購員職責5

          1. 主要貫徹執行公司采購管制程序和供應商評審管制程序,努力提高自身采購

          2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔,建立合格供應商名冊

          3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價,并將相關資訊(如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報采購部經理審批。

          4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

          5. 填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告

          6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理,并匯報采購部經理,以便及時調整采購策略。

          7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞,確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

          8. 負責與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確,同時,與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚,交將相關信息及時與業務。

          9. 采購中員說話要有禮貌,要有好有形象,同供應商交談時頭腦要靈活,在不知道的情況下,就說等確認清楚后再回復,公司其他的事情盡量少談。

          10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級,不要在實在沒辦法了才告訴上級,以免影響貨期,給公司帶來不必要的損失。

          11.供應商提供的報價單,采購員要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,要同其他公司采購員和業務員多交流才能知道大概價格。

          12.供應商在報價時有三種方式:可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據,以上情況一定要在報價單上說明清楚,以免以且發生不愉快的爭議。

          13.對于利潤過低的銷售報價,一定要給上司審核,以保持公司的利潤空間。

          14. 做到經公司利益為重,不索取回扣,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律。


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