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        財務出納工作職責范本十篇

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        出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。這次小編給大家整理了財務出納工作職責,供大家閱讀參考。

        財務出納工作職責

        財務出納工作職責1

        1.認真執行現金管理制度。

        2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。

        3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。

        4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。

        5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

        6.配合會計做好各種賬務處理。

        7.負責會計憑證的打印及訂裝。

        8.完成領導交辦的其他任務。

        財務出納工作職責2

        1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

        2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

        3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

        4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

        5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

        6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

        7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

        8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

        9.負責每日清算交割工作。

        10.及時完成領導交辦的其他工作。

        11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

        12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

        13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

        財務出納工作職責3

        1、負責妥善保管各種支票及印章,其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

        2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備,發現問題及時退經辦人員補辦。

        3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數,,保證不出赤字,做到日清月結,并經常與銀行對帳單核對,清理調整未達帳項,月末做出銀行存款余額調節表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

        4、必須認真填寫有關票據的日期、用途,蓋上預留銀行印鑒,隨時催收借款人結帳,屢催不報,拒絕再借。

        5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券,確保安全、完整無缺。

        財務出納工作職責4

        1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。

        2按規定收付現金,保證現金安全。

        3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。

        4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。

        5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。

        6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

        7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。

        8根據要求簽發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。

        9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。

        10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

        財務出納工作職責5

        1.做好現金收支與管理,加強銀行結算業務的審核和管理,嚴密手續,確保資金安全;

        2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證,辦理現金收支和銀行結算業務,編制收付記帳憑證并登記入賬,做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作,編制余額調節表,并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

        3.妥善保管好現金和有價證券,嚴格執行現金管理制度,堅持日清月結;

        4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;

        5.完成領導交辦的其他工作。

        財務出納工作職責6

        1、認真做好往來帳目,做好現金收支和銀行結算工作。

        2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備,庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

        3、每月及時統計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。

        4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

        5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。

        財務出納工作職責7

        1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章,并蓋上名章,以示負責。對不符合規定的單據,應拒絕收付款。

        2、收付款時,思想要集中,避免出現差錯。如發現長短款,要立即查明原因,匯報會計主管或處長,不得隱瞞,以便及時處理。

        3、每日收付現金的各類原始憑證,保證完整無缺。業務終了,盤點庫存無誤后,填寫庫存現金日報表。。

        4、遵守庫存限額制度規定,在留足備用金的基礎上,超限額部分及時送存銀行。

        5、嚴格遵守現金管理規定,做到“三不準”:不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金,都必須經領導同意。沒有合法手續,任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

        6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

        7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

        財務出納工作職責8

        1、負責現金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

        2、負責公司內部日常報銷工作;

        3、月初抄報稅工作,開增值稅專用發票;

        4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統計、分發工作等。

        財務出納工作職責9

        1、負責日常收支的管理和核對;

        2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;

        3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

        4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制資金平衡表;

        5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;

        6、負責開具各項票據;

        7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。

        財務出納工作職責10

        1、按照國家會計制度的規定,記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;

        2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

        3、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款;

        4、負責發票開具,納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

        5、完成業績核對,薪資提成核算;

        6、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

        7、財務制度的完善及迭代;

        8、完成領導交辦的其他工作任務。

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