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        內部審計職責說明

        思欣 時間:

        內部審計需要具備較強的歸納、數據分析能力及溝通能力,善于分析判斷、發現、解決問題;工作積極主動、有較強的自我驅動力,勤于學習;以下是小編精心收集整理的內部審計職責說明,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

        內部審計職責說明1

        1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

        2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

        3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

        4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

        5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

        6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;

        7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

        8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

        9. 完成上級主管交辦的其他工作。

        內部審計職責說明2

        1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

        2. CSA內控自我評估抽樣測試

        3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

        4. 根據舉報信息開展舞弊調查

        5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改

        內部審計職責說明3

        1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

        2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

        3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

        4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;

        5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。

        內部審計職責說明4

        審計項目執行

        按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

        咨詢

        向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

        制度建設

        根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

        關系管理

        就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

        審計整改跟蹤

        參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

        主管分配的其他工作任務

        內部審計職責說明5

        1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;

        2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;

        3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;

        4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。

        5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。

        內部審計職責說明6

        1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

        2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

        3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

        4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

        5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

        內部審計職責說明7

        1)對合資公司進行工程營運審核;

        2)對合資公司重大工程項目進行造價審核或跟蹤審計;

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