<em id="0a85b"><option id="0a85b"></option></em>

<abbr id="0a85b"></abbr>

      <nobr id="0a85b"></nobr>
        <tr id="0a85b"></tr>
        9久久伊人精品综合,亚洲一区精品视频在线,成 人免费va视频,国产一区二区三区黄网,99国产精品永久免费视频,亚洲毛片多多影院,精品久久久无码人妻中文字幕,无码国产欧美一区二区三区不卡
        學習啦 > 實用范文 > 辦公文秘 > 規章制度 > 財務審批權限管理規定

        財務審批權限管理規定

        時間: 惠燕962 分享

        財務審批權限管理規定

          為規范財務管理工作中的審批行為,明確財務支出的內部流程及審批權限,制定了相關規定,下面學習啦小編給大家介紹關于財務審批權限管理規定的相關資料,希望對您有所幫助。

          財務審批權限管理規定

          第一章 審批權限

          第一條 商會財務收支實行日常開支由副會長審批,大額支出,單筆支出在30萬元(含)以下的,按照審批程序由副會長負責審批;單筆支出在30萬元至100萬元(含)的,則按照審批程序先由副會長審核,最后由會長負責批準;單筆支出在100萬元以上的,由商會副秘書長辦公會議決議負責審批。

          第二章 審批范圍

          第二條 財務支出具體包括費用借支、費用報帳、辦公物品采購及辦公室房租物業費支付等。

          第三章 審批要求

          第三條 任何費用在發生之前都應先履行請示義務,非經副會長允許,超時間、超范圍發生的費用一概不予報銷。

          第四章 審批程序

          第四條 支出審批及報銷流程:經辦人(填單)→主管或分管負責人簽字→財務主管票據復核→副會長審批(超過副會長審批權限的按審批權限流程)→出納付款→會計報帳。

          第五章 審批責任

          第五條 各項財務收支審核人員應認真審核每一項收支業務,對于與實際情況不相符且違反制度規定,或有超標準、超限額開支,經辦手續不齊全等問題的,均不得辦理款項收支和相關手續,如遇特殊及重大問題應及時向上級反映情況。

          第六條 各財務收支審批人員應在各自的審批范圍內行使審批權,不得超范圍、超預算審批,也不得化整為零進行審批。財務人員有權對不符合國家財經法規和商會財務制度的開支及報銷憑據予以剔除。

          第七條 各項財務收支的經辦、簽字、復核和審批人員要認真履行崗位職責,嚴格環節把關,商會如發現有巧立名目開支,徇私情開支等,將視情節給予責任人相應處罰;如發現有營私舞弊,偽造票據等嚴重違規情形,對當事人將給予嚴厲處罰。

          本制度自2012年11月1日起執行。

        財務審批權限管理規定相關文章:

        1.企業財務審批制度4篇

        2.財務部安全管理規章制度

        3.機關財務制度管理規定

        4.2016機關財務管理制度

        5.財務辦公室管理規定范文3篇

        6.公司費用報銷管理規定范文

        7.2016財務管理辦法

        2361082 主站蜘蛛池模板: 久久夜色精品国产爽爽| 亚洲AV午夜成人无码电影| 久久久久久久久久国产精品| 日本韩无专砖码高清观看| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 67194熟妇在线观看线路| 亚洲色偷偷偷综合网| 日韩中文字幕国产精品| 色婷婷亚洲精品综合影院| 久久夜色国产噜噜亚洲av| 国产一区二区日韩在线| 国产午夜精品无码一区二区| 国产在线精品一区二区夜色| 日本经典中文字幕人妻| 国产资源精品中文字幕| 中文字幕日韩有码av| 国产精品一码二码三码| 如何看色黄视频中文字幕| 久久99日本免费国产精品| 麻豆精品在线| 色综合天天综合网中文伊| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 国产91丝袜在线观看| 一区二区三区av在线观看| 亚洲精品国精品久久99热| 欧美巨大极度另类| 国精产品一区一区三区有限| 好男人官网资源在线观看| 欧美制服丝袜人妻另类| 在线播放国产精品一品道| 青青草最新在线视频播放| 四虎成人精品国产永久免费| 色欲av无码一区二区人妻| 久久精品国产亚洲综合av| 蜜臀av黑人亚洲精品| 国产午夜福利片在线观看| 亚洲第一视频区| 国产短视频精品一区二区| 国产成人a∨激情视频厨房| 国内揄拍国内精品少妇国语 |