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        倉庫管理的規章制度與工作流程

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        倉庫管理的規章制度與工作流程7篇

        倉庫管理的規章制度與工作流程是什么樣子的呢?在學習、工作、生活中,很多地方都會使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。以下是小編精心收集整理的倉庫管理的規章制度與工作流程,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

        倉庫管理的規章制度與工作流程

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇1

        一、目的

        通過制定倉庫管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業行為。

        二、工作范圍

        物資庫、成品庫、工具

        三、工作職責

        1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作,做到帳物相符。

        2、隨時掌握庫存狀態,保證物料及時供應,缺貨及時申報,充分發揮周轉效率。

        3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

        4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能,填寫分明。

        5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

        四、物資入庫和保管

        1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

        2、物資少于最低庫存量時,要及時填寫申購單,經總經理或部門主管批準后,交采購人員及時采購。

        3、倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:

        1)未經總經理或部門主管批準的采購。

        2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        3)與要求不符合的采購物資。

        4、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,

        做到”二齊、三清、四號定位”。

        1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

        3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

        五、物資的領發

        1、倉管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        2、倉管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的倉庫管理制度原則。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經總經理或部門主管批準后,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,并由領用人簽字。

        六、物資退庫

        1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

        2、廢品物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        入庫流程:

        出庫流程:

        倉庫管理流程說明:

        1、倉管員根據物資最低庫存量,車間根據生產計劃或實際生產情況,開具物資申購單,總經理或部門主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實物資后,開具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。

        2、領料人開具領料單,部門主管或總經理審批簽字后,庫管員根據領料單出庫。

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇2

        一、總則

        倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

        二、物資驗收入庫存

        1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

        2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

        三、物料的儲存保管

        1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

        2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

        4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

        5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

        6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

        四、倉庫物料的出庫

        1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

        2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

        3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

        4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇3

        1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料和調料的規格質量和數量,發現實物與賬面數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求,應拒絕收貨,并立即向采購部報告。

        2、驗收后的物料和調料,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

        3、庫存物品要逐項建立登記卡片,卡片固定在物品正前方。

        4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

        5、凡領用物品,根據規定須提前填寫領料單,庫管員準備好物品,以便取貨人領用。

        6、領料人要填好領料單并簽名,經部門經理簽字,庫管員才能憑此單發貨。庫管員憑單入帳;再交由財務審核。發貨時庫管員要采用‘先進先出法’發貨。

        7、倉庫物資要求每月26號盤點,盤點期間停止發貨。

        8、倉庫建立檔案應有入庫單、領料單和實物帳薄。

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇4

        一、庫房重地未經允許,任何人不得進入庫房內,不得在庫房吸煙。

        二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。

        三、對物料的保管和收發負有重要責任,依據各檔口領料單領料,嚴格控制數量。

        四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。

        五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發放。

        六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,并上報經理。

        七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續。

        八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經常檢查——有無過期,發現問題及時解決,做到貨帳相符。

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇5

        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所用工作人員

        三、職責

        倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

        倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

        四、倉儲管理規定

        1、貨品入庫

        (1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

        (2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區域內。

        (3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

        (4)倉庫收貨時需按采購單收貨,否則拒絕收貨。

        (5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物,如不符由物流司機聯系供貨商處理,并由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

        (6)倉庫對已入庫的產品進行分區,分類擺放,不得隨意擺放。

        2、產品出庫

        (1)按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。

        (2)倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

        (3)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

        3、退廠產品處理

        (1)需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

        (2)質量問題的產品需要及時上報

        4、產品報廢

        (1)嚴格執行“報廢單”進行操作

        (2)發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

        (3)需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品,并且分開保管。

        五、貨物管理

        1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        2、每天檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

        3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

        六、貨物的盤點

        1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

        3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        4、盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛生管理

        1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的產品整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

        2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

        3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

        4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

        5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        6、倉庫內的規劃區域要有明確標識

        7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

        8、做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

        八、倉庫人員的工作態度及作風

        1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

        2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

        3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇6

        一、目的:

        1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

        2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

        二、程序:

        1、物品入庫管理:

        1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

        1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

        1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

        1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

        2、物品出庫、發貨管理:

        2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

        2.2物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

        2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

        2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

        2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

        2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

        2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

        2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

        2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

        3、借用物品管理:

        3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

        3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

        3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

        3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

        4、物品退回與歸還管理:

        4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

        4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,方可給予辦理退庫手續;

        4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;

        4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

        5、物品報廢:

        5.1物品報廢原因:

        倉庫

        1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

        2)超過使用壽命的;

        3)已不再使用的;

        4)在承擔運輸中損壞的。

        生產部

        1)因無法維修或無維修價值的;

        2)生產過程中損壞的。

        事業部

        1)生產在途時,顧客取消合同;

        2)因技術更改升級而造成報廢的;

        3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的;

        4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的;

        5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

        6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品;

        7)因計劃失誤導致采購引起的。

        5.2物品報廢流程:

        1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

        2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

        5.3物品報廢注意事項:

        1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

        2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

        6、賬務管理:

        6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

        6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

        6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

        6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

        6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

        7、倉庫管理:

        7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

        7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的`作業原則分別決定儲存方式及位置。

        7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

        7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

        7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

        7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

        7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

        7.8禁潮物品應做好防潮措施。

        7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

        7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

        7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

        7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

        7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

        7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

        7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

        7.15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

        7.14年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

        7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

        三、附則

        1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

        2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

        3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

        四、附表:

        1、《外購入庫單》

        2、《物料申領單》

        3、《物品內部借用單》

        4、《成品入庫單》

        5、《成品出庫單》

        6、《物料退倉申請單》

        7、《發貨通知單》

        8、《借用設備(委托)申請表》

        9、《報廢申請單》

        倉庫管理的規章制度與工作流程精選篇7

        為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

        一、倉庫管理工作的任務

        (1)做好物資的入庫工作。

        (2)做好物資的保管工作。

        (3)做好物資的出庫工作。

        (4)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        二、做好物資的入庫工作

        1、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

        2、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規格、品種等不相符現象,保管人員有義務及時與物流或供貨商協商處理,并視具體情況報告主管經理。

        三、做好物資的保管工作

        1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

        2、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總,并編制報表上報主管經理。

        3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤,每月一大盤,發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,

        提出處理意見,報公司總經理,嚴禁發生盈余時多送,虧時克扣,私自調賬處理。

        4、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,將倉庫分為:第一,大量存儲區,即以整箱或集中方式儲存;第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的區域上。保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

        四、做好物資的出庫工作。

        1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發,嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

        2、庫管員根據進貨時間必須遵守

        3、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,對庫存不足產品及時下訂貨單,避免庫存不足現象發生,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換,避免積壓)。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒,以不影響二次銷售原則、不暢銷產品盡量不退貨;核查之前產品價格,賬務處理條理清晰,進出

        有序,退款客戶如刷卡需扣除手續費10個點,有特殊情況特殊處理,及時請示匯報。

        五、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        1、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

        2、建立健全出入庫人員登記制度

        A、保管帳—每日

        B、原始進貨單規整存放—每日

        C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

        D、進、出、存報表—每月

        E、供應商進貨匯總表—每月

        F、庫存處理意見(積壓處理,調換處理,訂貨補貨)—每月

        3、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

        4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

        本管理流程自下發之日起試行。

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