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        2023年倉庫管理規章制度規定

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        2023年倉庫管理規章制度規定7篇

        在生活中,制度的使用頻率逐漸增多,而規章制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編準備的2023年倉庫管理規章制度規定,歡迎借鑒參考。

        2023年倉庫管理規章制度規定

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇1)

        一、總則

        倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

        二、物資驗收入庫存

        1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

        2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

        三、物料的儲存保管

        1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的`前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

        2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

        4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

        5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

        6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

        四、倉庫物料的出庫

        1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

        2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

        3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

        4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇2)

        一、 目的

        為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿足正常經營的需求,制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于公司所有倉庫,包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。

        三、內容倉庫管理職責及目標

        1、 高效有序地進行產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

        2、 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;

        3、 單據、管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

        4、 定期和循環盤點,及時查處差異,保證帳、物一致

        5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;

        7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

        四、 倉管人員應具備的基本技能

        1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

        2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

        3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經營產品;

        4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;

        5、 懂電腦操作。

        五、 收貨驗收

        1、 貨物進倉,需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

        產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

        2、 產品進倉,必須采用合適的方法計量、清點準確。

        3、對驗收不合格或有異議的產品,需上報上級領導,提出解決方案。

        六、 貨物出倉

        1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認,方可出庫。

        2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。

        3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,并由配送人員開具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,并交財務備檔。

        4、 正常產品出倉,必須是合格物料。不合格產品發出,必須由總經理授權。

        5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經理審批,并及時辦理出庫手續,并報財務備檔。

        七、 產品堆碼及庫房管理

        1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

        2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發作業后按上述要求及時整理。

        3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

        4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放于規定位臵,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

        5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合管理要求。

        6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

        八、 安全防護

        1、 保證庫房通風、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

        2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區。

        3、 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

        4、 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

        5、 倉管人員于下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

        九、 單據及電腦數據處理管理

        1、 單據管理

        ① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

        2、 電腦數據處理

        每月需把出入庫登記表,整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。

        ③ 暫未實施電腦管理的'倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

        十、 盤點及對帳

        1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環一次。

        2、 物管中心應在財務部的組織下,每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

        3、 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

        4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作,

        對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

        發現對帳差異,應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

        十一、 呆滯、不良品處理

        1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;

        2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

        3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

        十二、 溝通協調及服務

        1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

        2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

        十三、 人員變動及移交

        1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價賠償。

        2、 應移交事項包括但不限于:

        ① 經管的貨物;

        ② 單據及經管的文件、檔案資料;

        ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

        ④ 未了應跟進事宜。

        十四、 檢查、監督與考核

        財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

        職責

        1、倉庫組長:

        (1)在主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證市場需求。

        (2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

        (3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、物一致。

        (4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作,產品管理工作。

        (5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

        (6)安排倉庫每月兩次盤點,季度盤點、年度盤點,并不定期抽點。

        2、倉管員:

        (1)負責各產品出、入庫管理。

        (2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。

        (3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。

        (4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

        (5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類產品先進先出。

        (6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

        (7 )所有產品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、

        十五、工作流程:

        產品入庫→倉管員→財務登記

        產品出庫→倉管員、業務員共同確認

        出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇3)

        (1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

        (2)所有倉庫由財務部管轄

        (3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

        (4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發物品、物品的全面管理工作。

        (5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數量和質量都合乎要求。

        (6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

        (7)發貨出倉應根據計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨,對手續不全的領料單,倉管員應拒絕發貨。

        (8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨,以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

        (9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

        (10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定,該限量發貨的限量發貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數量。

        (11)庫存物資應根據部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

        (12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的.,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

        (13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

        (14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇4)

        一、為了加強倉庫管理,明確生產主要材料,輔助材料,成品及其它物資的驗收和保管發放,確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度:

        1、倉庫是物資管理的重要地方,嚴禁無關人員入內,若需調其他人員配合庫管員工作,由領導組織進行;

        3、入庫物資要分類擺放整齊,并用標簽填寫品名規格及數量等;

        4、物資保管帳,出入庫單領料依據及月末報表等,有關資料由庫管員負責管理保存,除領導和賬務人員,任何人不準查閱上述資料;

        5、特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標記;

        6、要做到帳帳相符,帳物相符。

        二、庫管員要熱愛本職工作,堅守崗位,對工作認真負責,聽從領導指揮:

        1、熟悉本崗位工作職責,嚴格執行>;

        2、配合設計,質檢,采購部門,對主要材料進行質檢留存,不合格產品不能入庫;

        3、其他輔助材料等按品名,規格,數量,材質,型號驗收,登記存庫材料,低值易耗品,小五金,型材等分類賬簿;

        4、庫存要做到日清月結,掌握庫存儲備情況,新購材料按設計量采購,否則造成庫存積壓,材料發放嚴格按圖紙執行;

        5、凡借出工具要辦理借用手續,造成損失,丟失按原價賠償;

        6、每月檢查庫存,并將所有短缺物品進行匯總及時提出申請,報主管領導補充庫存。

        三、倉庫保管工作流程:

        1、凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字,由采購和主管領導簽字后交到財務做報銷憑__,填寫入庫單時要將供貨商的名稱,貨款交付情況填寫清楚,對于供貨商直接發貨到倉庫的`,保管員應就材料的質量,價格予以檢查,如有異議不能辦理入庫;

        2、生產用料出庫應由車間負責人簽字后辦理出庫手續,用料出庫時應本著先入先出的原則;

        3、車間常用品和工具,需要更換時,以舊換新,保管員才能發放;

        4、對超儲積壓物資分析原因,提出處理建議,同財務做好盤點工作,對盤贏盤虧物資,短缺,損壞(報廢),丟失的材料,查明原因,書面上報,經領導批準后在做處理;

        5、保持庫內清潔,注意防火防盜,本人出庫時,要隨手鎖門,庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂,不得丟失;

        6、每月25日向財務提供按工程名稱,材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表,維修工程材料堅持以舊換新制度。

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇5)

        為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

        一、倉庫日常管理

        1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

        2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統,做到日清日結,確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

        3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

        4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

        二、入庫管理

        1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

        2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

        3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

        4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

        5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

        件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

        6、因質量等原因而發生的退回產品,必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續,經檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續。

        三、出庫管理

        1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

        2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

        四、報表及其他管理

        1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

        2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

        日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

        3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

        5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規定執行。

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇6)

        倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節,是企業物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)

        一、安全

        正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

        二、原材料入庫

        供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據,即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收,收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續,并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

        三、生產領料

        1、正常領料:

        生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

        2、異常領料:

        在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字,倉庫方可發料。

        3、超領料

        生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經理簽字后方可到倉庫領料。

        四、半成品、成品入庫

        生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30-10:30;下午15:00-17:00。

        五、銷售出貨

        1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的貨物暫放待發貨區,通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等,確認無誤后,及時通知QC檢驗。

        2、在貨物發出時,物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

        3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數,并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

        六、盤點

        1、日盤;當天入庫,發貨的物料進行盤點,并與系統核對。

        2、月盤;對本月內經常發出,入庫或移動的物料進行盤點。

        3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

        4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

        七、單據處理

        單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

        八、物流公司管理

        1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執照,公司注冊證明,規模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

        2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

        3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據交接,緊急處理方法等。

        4、每月對物流供應商進行KPI考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

        九、化學品

        詳見《化學品倉庫管理制度》。

        2023年倉庫管理規章制度規定(精選篇7)

        第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區內產品擺放是否規范、打包工具是否齊全、輔料是否在規定區域!有任何意見或者問題及時向領導反映!

        第二條必須保持庫房通道暢通無阻,嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!

        第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志,倉庫作業操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區范圍內吸煙、使用電爐等,初犯者行政部對其進行思想教育,三次以上重犯者實施開除,如由此引起火災事故,公司有權追究當事人經濟及法律責任。

        第四條對進入庫區的人員進行嚴格的管理,非庫區工作人員如因業務工作需要入庫,必須先做好出入庫登記,在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

        第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,倉庫管理員有責任提醒進入庫區的其他人員遵守其安全規定。

        第六條應根據庫區以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見,防止出現事故。行政部負責人員支持,庫房負責人負責指導流程及操作標準。

        第七條在物資管理過程中,必須做好貨物信息工作,沒有客戶方的允許,不得將貨物的信息泄露給無關人員。

        第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙,不得私自將鑰匙交他人使用。

        第九條下班前,倉庫管理員必須關好庫區門窗、關閉電源。

        第十條對已發生的一切大小事故,嚴肅認真的進行處理,分析事故原因,使大家受到教育,提出并落實防范措施。

        庫區環境衛生管理制度

        第一條進入倉庫各員工應養成良好個人衛生習慣,不得亂扔垃圾,不得在庫區內進食,自覺維護庫區環境衛生

        第二條倉庫環境分為庫區內部和庫區外圍,倉庫的環境衛生實行包干制度,各區責任人每天定時檢查包干區域,確保負責區域干凈衛生。作為倉庫管理員每天對衛生維護結果進行自我監督,確保庫區整體環境符合本標準。

        第三條庫區衛生要求:

        1、倉庫內應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區域,不得放置于貨物周圍。

        2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。

        3、貨架要每天擦拭干凈,并及時觀察是否有包裝破損的情況,同時做好貨物的防塵工作。

        4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業現場衛生,工具及時歸位。

        5、庫區內必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。

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