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        倉庫管理規章制度

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        在當下社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的倉庫管理規章制度,希望能夠幫助到大家。

        倉庫管理規章制度1

        一、工作職責:

        倉庫設有倉庫管理員,負責保管酒店的各類經營物品,主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記,物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作,保管好所管的所有物品。,保管好所管的所有物品。

        二、工作標準:

        1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量,發現與發票名不符,以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收,并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

        2、所有進倉的物料,必須填制驗收單,物料經驗收合格,辦理進倉接收手續后,所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題,均由倉庫負責處理。

        3、領用物料必須填寫《領料單》,經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后,方可發放其物品。

        4、物料出庫,必須辦理出庫手續,并驗明物料的規格、數量、物品發放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統一計算成本。

        5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨,嚴禁先出貨后補手續,嚴禁白條發貨。

        6、為確保倉庫安全,倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨,原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。(為保證營業的正常進行,倉庫必須保證每日8:00――17:00必須在酒店,每天所需經營物品補充集中在此時間內領取,除特殊情況以外其它時間內不領貨)。

        7、倉庫所有物品應分類擺放,分批存放,倉庫須做到隨時提供物品庫存清單,空缺情況,并可根據營業實際消耗狀況分析,做到物品提前清購,若倉庫未能及時清購而造成供應短缺,責任由倉庫負責,倉庫按最低存易提出清購,而采購員不能按時到貨,責任由采購員負責。

        8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

        9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫,倉庫不的存放私人物品或其他單位物品,一經發現,全部給予沒收處理。

        10、任何人員,除驗收所需外,不得隨意試用已入庫的商品物資。

        11、倉庫因定期檢查消防設施,注意放火防盜。

        浴場倉庫安全制度

        1、庫房應設專人負責防火工作。

        2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,且嚴禁攜帶火種進入庫房。

        3、物品入庫時應認真檢查是否留有火種,特別是對草包,紙包,布包物品需嚴格檢查,如有可疑應另外存放,進行觀察。

        4、庫房內的照明燈具及其線路應按照電力設計規范,由正式電工安裝,維修,引進庫房內的電線必須裝置在金屬或硬質難燃塑料套管內,禁止亂拉臨時線。

        5、庫房內不準使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器設備,不應當使用六十瓦以上的白熾燈,不準超負荷作業,不準用不合格的保險裝置。

        6、每年要至少兩次對庫房內的燈具,電線等設備進行檢查,發現電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火,短路等不安全因素,必須及時更新,維修。

        7、儲存化學易燃,易爆物品的庫房,應根據物品的性質,安裝防爆,隔 離或密封式電器照明設備。

        8、化學易燃物品庫不應設置在高層建筑內,獨立設置時,應留有足夠的防火間距,遠離人員密集場所和經常有明火的部位,并應根據防雷的要求裝置避雷設備。

        9、各種物品應根據不同性質分庫,分區,分類儲存,不準將性質相互抵觸,滅火方法不同的物品混存,并應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱,性質和滅火方法。

        10、物品應按 "五距" 要求碼放:

        a.頂距: 貨垛距頂50厘米;

        b.燈距: 貨距燈50厘米;

        c.墻距: 貨垛距墻50--80厘米;

        d.柱距: 垛與柱子10--20厘米;

        e.垛距: 貨與垛之間為100厘米,主要通道寬度不應小于1.5米。

        11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低,通風良好的庫房,并應有專人負責定時測溫。

        12、遇水容易發生燃燒,爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易 積水的地方。

        13、受陽光照射容易燃燒,爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準露天存放,且在炎熱季節必須采取降溫措施。

        14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查,其客器應當密封,發現破損、殘缺、變形和物品變質,分解等情況時,應當立即進行安全處理。

        15、在易燃和可燃物品的庫房外,應設置明顯標志,在庫房附近,不準進行試驗、分裝、封焊、維修及動用明火。

        16、要保持庫內通道和入口暢通,消防器材要放在指定地點,不得隨意移動,在消防器材一米范圍內不能堆放物品。

        17、庫房內不準設辦公室,休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔層。

        18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點,掌握消防器材的使用方法, 負責撲救初起火 災。

        19、每天下班前要進行防火 安全檢查,做到人走燈滅、鎖門。

        倉庫管理規章制度2

        第一章 總則

        第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

        第二條 倉庫管理工作的任務

        (1) 做好物資出庫和入庫工作。

        (2) 做好物資的保管工作。

        (3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

        第二章 倉庫物資的入庫

        第三條 對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,對于實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

        第四條 對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

        第三章 倉庫物資的出庫

        第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

        第四章 倉庫物資的保管

        第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

        第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

        第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

        第九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

        第十條 根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

        第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

        第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

        第十三條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

        第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

        第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

        (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

        (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

        (3)嚴禁涂改賬目。

        (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

        (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

        (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

        (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

        (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

        第五章 附則

        第十六條 本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

        倉庫管理規章制度3

        為加強對施工現場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

        一、物資的入庫驗收

        1、物資到工地后庫管員依據材料請購單及公司采購辦提供的送貨單或材料清單上所列的名稱、數量、規格進行核對、清點,經檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經庫管員簽字認可后,庫管員、采購各持一聯做帳。

        3、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填“入庫單”。

        二、物資保管

        1、物資入庫后,填寫“材料出/如庫記錄”,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店,若發現誤差須及時找出原因并更正。

        3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        4、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數量的變化情況,及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。

        5、對露天存放的材料要根據天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

        6、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境,

        7、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。發現違規者一次200元處罰,二次以上辭退。

        8、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理,并進行相應賠償,違紀不報者,經發現將根據情節輕重給予處分,或追究法律責任。

        三、物資的領發

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發。領料人必須是各施工班組班組長,領料單上須經項目經理簽字生效,庫管憑領料單發放材料。若項目經理和施工員不在現場,又急需發放材料,庫管可在接到項目經理或施工員以電話通知方式后發放材料,事后應及時補填。

        2、庫房保管員對材料物資的發放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續,填寫單據數量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

        3、庫管員發放材料時應要求領料人協同檢查發放材料的質量,不合格的產品一律不準發放。庫管員應要求領料人在出庫單上簽字確認,出庫單上的材料數量不能大于領料單。出庫單是庫管員做帳的依據,是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據。

        4、領料人員所需物資無庫存前,庫管員應及時通知項目經理,項目經理安排填寫材料采購申請單,經批準后及時采購。

        5任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        6、以舊換新的工具一律交舊領新,領用的各種工具使用完畢均得歸還倉庫。

        四、人員請假

        1、請假必須寫請假條,得到上級領導的批準。一天請假不得超過1人,每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫院出具證明(特殊情況者如喪假、婚假、、等,經領導商量給予合理的假期)。情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款,二次以上處以辭退。

        2、人員辭職必須提前一個月向相關領導提交辭職報告,進行審批,做好相關工作的交接。如擅自離開,工資將不予與結算。未經請假同意擅自離崗達3天,則說明本人已自動離職并已放棄原勞動所得。

        材料出/入庫記錄

        夜間值班管理制度

        為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全,特制定本制度。

        1、夜間值班。公司依據自身情況,設立輪流值班制度,24小時值班。

        2、夜間值班時間責任界定:以值班時間為責任時間,即當日正常下班以后至次日上班的全程時間段。

        3、值班管理要求

        (一)保證通訊系統暢通;

        (二)防止財物失竊;

        (三)及時排除辦公區、生活區及施工現場火災、漏水事故;

        (四)監查下班后公司人員進出情況;

        (五)巡查施工現場及生活區安全情況;

        倉庫管理規章制度4

        1.倉庫的分類

        物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉,動力部油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。

        2物品驗收

        (1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收,并做到:

        ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不收。

        ②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

        ③對購進的物品己損壞的不收。

        (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交成本會計。

        3.入庫存放

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律人庫保管。

        (2)人庫物品一律按固定位置碼放。

        (3)物品碼放要有條理,注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品人庫時在卡片上按數加人,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

        4.保管與抽查

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        (2)抽查:

        ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查明原因。

        ②成本會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

        5,領發物資

        (1)報送領用物品計劃。

        ①凡領用物品,須根據規定提前做計劃報庫管部門。

        ②倉管員將報來的計劃按發貨順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。

        (2)發貨與領貨

        ①各部門領貨一般應有專人負責。

        ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨。

        ③領料單一式三份,領料單位自留一份,供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份,憑單人賬;材料會計一份,憑單記明細賬。

        ④發貨時倉管員要注意掌握物品先進先發、后進后發的原則。

        (3)貨物計價

        ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

        ②調出物流中心以外單位的物資時,一般按原進價或平均價加手續費和管理費后調出。

        6.盤點

        (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點。

        (2)將盤點結果列明細表報財務部備查。

        (3)盤點期間停止發貨。

        7。記賬

        (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然。

        (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶。

        (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再人賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得人賬。

        (4)審核驗收單、領料單等,手續完善后才能人賬,否則要退回倉管員補齊手續后再人賬。

        (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、本部門、財務部各一份。

        (6)直撥物資的收發同其他人庫物資一樣人賬。

        (7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用。

        (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬,發出時按加權平均法計價。

        (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬,并調整暫估價,報財務部成本會計調整三級賬。

        (10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。

        (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

        8.建立檔案制度

        (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

        (2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

        倉庫管理規章制度5

        為了保障庫存及出入庫的準確及存貨的絕對安全,避免公司資產受損流失,制定以下細則:

        一、入庫

        所有產品要符合入庫標準,按單收貨,做好標識,凡是出現下列情況之一的,不予以入庫,并及時向相關人員反映。

        貨物數量與接收單據不符的;沒有包裝或批量包裝破損的;碼放混亂清點困難的;無入庫單的;不符合成品庫屬性不相干的貨物。

        二、出庫(發貨)

        先進先出為基本原則,嚴格照單發貨。保管員核實數量后裝貨,裝車后再次復核(含裝卸人員),確保出廠數量的絕對準確。如因此環節贏虧庫,多發部分貨物由相關責任人按市場價全價賠償。責任分攤:保管員70%,裝卸人員20%,部門主管負連帶責任10%;少發部分由相關責任人負擔補發所產生的一切物流費用,并處以100-200元罰款。

        三、日常管理

        1.切實做好倉庫的“三防工作”,即防盜,防火防潮,防鼠蟲。因貨物丟失造成損失的,視情節處以貨款全價或一定額度處罰。

        2.庫內禁止吸煙,違者罰款100元,工程明火作業須有人看管。

        3.非業務相關人員嚴禁出入和逗留本庫,不聽勸告者給予經濟處罰。

        4.倉庫要有良好的通風,產品要分類、隔墻、離地存放,要有必要的標簽,定期檢查、處理變質或超過保質期限的貨品。

        5.倉庫存儲區“5S”化管理。即整理,整頓,清掃,清潔,素養。

        倉庫管理規章制度6

        為規范倉庫物資收、發、存等活動的有序進行,確保倉庫物資安全完好,特制定本制度。

        一、物資的驗收入庫

        1、物資到貨后,庫管員依據經審批過的請購單上所列的名稱、規格、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員(檢驗人員)對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經檢驗人員、采購人員簽字后,庫管員持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,倉庫主管科室持一聯備查。

        3、庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經領導批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)質量不合格、不符合使用要求的物資。

        d)其他與要求不符合的采購物資。

        4、因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并經檢驗人員對質量檢驗合格后及時補填入庫單。

        二、物資的領發

        1、庫管員憑領料人出具的經部門領導審批過的領料單如實領發,若領料單上部門領導未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        2、同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的原則領發物資。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者;倉庫常備物資低于經核定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導核準,局領導審批后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新。

        三、物資退庫

        1、由于各種原因導致領用的物資退庫,應及時并辦理退庫手續(紅字領用單),紅字領用單須經退庫經辦人員簽字確認。

        2、廢舊物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        四、倉庫臺賬管理制度

        1、建立臺賬,臺賬內容包含物料代碼、物料名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等,單個物料的計量口徑要一致;

        2、臺賬分類,臺賬的物料分類有很多方式,有按用途分類的,如辦公用品、工程維修用品等;有按材質分的,如金屬、非金屬等等;

        3、每天根據出入庫情況及時、準確地在登記臺賬;

        五、物資保管

        1、物資擺放要有固定的地點和區域,以便于尋找,消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些(如集中放在倉庫某處);

        2、盤點分日常盤點、定期盤點、不定期盤點和抽查盤點。

        2.1、日常盤點是庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正;

        2.2、不定期盤點是指根據實際需要組織的不定期盤點,不定期盤點的范圍一般是局部盤點,必要時也可進行全部盤點;

        2.3、定期盤點是指每月末、季末和年末進行的盤點,定期盤點的范圍是全面盤點;

        2.4、盤點報告,不定期盤點和定期盤點應出具盤點報告(另附表)。

        六、庫房管理規定

        (一)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

        (二)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

        (三)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

        (四)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由局領導批準,并辦理外借手續。

        (五)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

        (六)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

        (七)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內。

        (八)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

        倉庫管理規章制度7

        為加強對施工現場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

        一、物資的入庫驗收

        1、物資到工地后庫管員依據材料請購單及公司采購辦提供的送貨單或材料清單上所列的名稱、數量、規格進行核對、清點,經檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經庫管員簽字認可后,庫管員、采購各持一聯做帳。

        3、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填“入庫單”。

        二、物資保管

        1、物資入庫后,填寫“材料出/如庫記錄”,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店,若發現誤差須及時找出原因并更正。

        3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        4、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數量的變化情況,及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。

        5、對露天存放的材料要根據天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

        6、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境,

        7、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。發現違規者一次200元處罰,二次以上辭退。

        8、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經理,并進行相應賠償,違紀不報者,經發現將根據情節輕重給予處分,或追究法律責任。

        三、物資的領發

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發。領料人必須是各施工班組班組長,領料單上須經項目經理簽字生效,庫管憑領料單發放材料。若項目經理和施工員不在現場,又急需發放材料,庫管可在接到項目經理或施工員以電話通知方式后發放材料,事后應及時補填。

        2、庫房保管員對材料物資的發放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續,填寫單據數量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

        3、庫管員發放材料時應要求領料人協同檢查發放材料的。質量,不合格的產品一律不準發放。庫管員應要求領料人在出庫單上簽字確認,出庫單上的材料數量不能大于領料單。出庫單是庫管員做帳的依據,是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據。

        4、領料人員所需物資無庫存前,庫管員應及時通知項目經理,項目經理安排填寫材料采購申請單,經批準后及時采購。

        5任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        6、以舊換新的工具一律交舊領新,領用的各種工具使用完畢均得歸還倉庫。

        四、人員請假

        1、請假必須寫請假條,得到上級領導的批準。一天請假不得超過1人,每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫院出具證明(特殊情況者如喪假、婚假等,經領導商量給予合理的假期),情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款,二次以上處以辭退。

        2、人員辭職必須提前一個月向相關領導提交辭職報告,進行審批,做好相關工作的交接。如擅自離開,工資將不予與結算。未經請假同意擅自離崗達3天,則說明本人已自動離職并已放棄原勞動所得。

        倉庫管理規章制度8

        一、 物資的入庫與驗收

        1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

        2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

        3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

        判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

        4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

        對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        9、入庫物資應及時入庫。

        二、原材料的出庫與發放

        1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

        2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

        3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

        4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

        5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        三、 物資貯存與防護

        1、 物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

        2、 倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

        3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

        4、 有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

        5、 做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

        6、 對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

        7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

        8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

        9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

        四、 應急情況處理

        1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

        2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

        倉庫管理規章制度9

        一、倉庫管理人員工作制度規則:

        1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

        2、倉庫物資實行先進先出的作業原則,并按此原則分別決定儲存方式及位置。

        3、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

        4、任何人員除驗收時所需外,不準將倉庫物資試用試看。

        5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經許可,不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閑聊。

        6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材,倉管人員應會使用,并定期接受行政部的安全檢查和監督。

        7、倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,經常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

        8、每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

        9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

        10、保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批準。

        11、倉管人員下班離開前,應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

        12、實施電腦化后《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

        二、入庫管理制度:

        物品的入庫是指根據供貨合同的規定,完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單,并與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。

        物品入庫單應包括:物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。

        1、接貨

        接貨應做到準備充分,手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知后,應了解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位,準備卸貨、搬運設備及勞動力;并通知檢驗員作好準備。

        2、檢驗憑證

        憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。

        3、貨物檢查和驗收

        首先對貨物進行外觀檢查,看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象;核對到貨品名、規格、型號、標志、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告采購部、財務部及總經理處理。

        對貨物內在質量的檢驗,由倉管員填寫“報檢單”,通知質管部進行材質檢驗。

        4、入庫

        貨物驗收合格后,應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作:

        1)復核

        主要復核內容如下:

        貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。

        復核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符,編號是否正確,件數是否準確,計量測試記錄與實物批號是否符合。

        貨物應掛上的貨牌是否準確到位,在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入,帳、牌、物三者是否相符。

        2)登帳

        登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有:

        物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。

        登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改,必要修改時應加蓋訂正章。

        賬目應做到:

        實記錄入、出、結存數,賬物相符;

        筆筆有結算,日清月結,

        手續健全,賬頁清楚,數據準確;

        堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

        出現問題,經處理后,賬面要明確反映,并如實說明。

        3)建檔

        應建立庫存貨物檔案,以備處理問題時,也便于總結提高倉儲管理水平。為此:

        將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案,由各庫區保管員統一保管。

        檔案要統一編號,以便查閱。

        檔案部門保管期為一年,到期交由管理部統一存檔。

        電子計算機倉儲管理系統,要設立檔案管理子系統,以輔助檔案管理工作。

        三、出庫管理制度:

        貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

        出庫單內容包括:收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。

        1、出庫程序及作業方法

        倉庫一切貨物的對外發放,一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。

        1)復核

        復核的內容:

        對出庫單,應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。

        檢查包裝的完好性,凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫,無論是否倉庫原因導致的破損,均應修復。標志應清楚、完好。

        經復核確認無誤后,即可允許放行出庫。

        2)放行

        根據貨物實發情況,倉管員開具出門證,交提貨或發運人員作為出門交門衛放行的依據。門衛必須接到簽發的出門證才可放行。

        3)登賬

        登錄貨物保管明細帳,無論用計算機或手工生成,都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有:

        物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。

        登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意涂改。

        賬目應做到:

        實記錄入、出、結存數,賬物相符;

        筆筆有結算,日清月結,

        手續健全,賬頁清楚,數據準確;

        堅持會計記賬規則,嚴格遵守;

        出現問題,經處理后,賬面要明確反映,并如實說明。

        4)建檔

        參照入庫管理制度的相關建檔條例。

        四、貯存:

        1、堆碼

        1) 、堆碼原則

        保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。

        方便管理人員收發、盤點和維護,便于裝卸搬運作業。

        便于信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率。

        2)、碼垛要求

        輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標志直觀清晰,標簽朝外。

        四角落實,整齊穩當。

        通道寬度適當,方便作業。

        對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先后的順序堆碼。

        袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上;破包貨物要另行堆放。

        堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的;應包裝完好,標志清楚。

        3)、堆碼方法

        堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合,并按照貯存要求進行動作。

        對袋裝貨物,可采用方便于計量的“五五化”堆碼法,便于過目成數、整齊、方便盤點和出庫。

        對規格品種繁多的小件物品和零件,如軸承、電子產品及各類配件等,應采用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等,同類貨物應盡量存放在相同的貨架,便于存取。

        托盤式堆碼法:根據貨物的包裝情況,及倉庫的存重壓力進行運作。

        4)、墊垛

        墊垛的目的在于隔潮,應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可采用油氈、墊板等,木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。

        5)、苫蓋

        為了防止貨物受潮,可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等,就貨物堆碼外形,把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。

        2、防護

        1) 、倉庫溫濕度控制法

        通風

        利用庫內外空氣溫度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗戶,并打開庫門,以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況,確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子,借風的壓力更能加速空氣對流,但風力不能過大(風力超過5級灰塵較多)。

        對怕熱類物資,主要是利用通風降溫。在炎熱季節,對空氣溫度條件要求不高的物資,可在夜間或凌晨6點左右通風,每星期1-2次。

        對怕凍類物資,是利用通風提溫。在寒冷季節,需在陽光充足、庫外溫度最高時通風,一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。

        對怕潮類物資,是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對溫度小的條件情況政,秋冬季這種條件最多,春季其次,夏季最少,可在適當的時機進行。

        在庫內懸掛干濕表,表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方,不要掛在墻上,掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內溫濕度進行觀測,以確定庫內溫濕度的變化。

        吸潮

        在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。

        2)倉儲物資的霉腐防治法

        加強入庫驗收。易霉物品入庫,首先應檢驗其包裝是否潮濕,在保管期間應特別注意勤加檢查,加強防護。

        加強倉庫溫濕度管理,尤其是在梅雨季節,使霉菌不宜生長。

        選擇合理的儲存場所。易霉物品應盡量安排在空氣流通、光線較強、比較干燥的庫房,并應避免與含水量大的商品同儲在一起。

        合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠墻靠柱。

        做好日常的清潔衛生。倉庫里的積塵能夠吸潮,容易使菌類寄生。

        化學藥劑防霉。可采用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防霉腐。

        對已經發生霉腐但可以救治的商品,應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐繼續發展。并對物品重新進行小樣試驗,合格者可繼續使用。

        3)倉庫蟲害、鼠害的防治

        每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治,并不定期地進行捕鼠活動。

        保持庫區的清潔衛生,使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。

        入庫物資的蟲害檢查及處理。

        4)金屬物品的銹蝕與防治法

        金屬銹蝕主要是針對影響金屬銹蝕的外界因素進行的,應控制和改善儲存條件。

        金屬商品儲存的倉庫,應選擇地勢高、不積水、干燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬制品表面涂(或浸或噴)一層防銹油脂薄膜進行防銹處理。

        除銹方法分手工除銹及化學除銹:

        人工除銹

        人工除銹時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表面,除掉銹層。對于比較粗糙的鋼鐵制品,可使用鋼絲刷或粗砂布(紙)打磨;一般精度的金屬制品及零件,可使用細砂布(紙)打磨;表面有鍍層或經過拋光的金屬制品,可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。

        化學除銹

        化學除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產物發生化學反應,以達到除銹的目的。

        其酸洗工藝過程為:

        脫脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然干燥

        3、先進先出(FIFO)

        采用物料先進先出的管理方式,可防止物料由于長時間堆積而發生變質。

        保證“先進先出”的方便應按進貨先后的順序堆碼。

        對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。

        對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。

        在庫存卡及登錄的帳薄上,同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時,倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量,并按“先進先出”的原則發貨。

        4、庫存周轉率

        通過庫存周轉率的計算,調整重點物資的庫存周轉,以期達到庫存資產的有效使用,改進倉庫管理。

        庫存周轉率的計算公式:

        庫存周轉率=月度發出數量/月度平均庫存數量

        月度平均庫存數量= (每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量)/2

        倉庫于每月初對上月的庫存周轉率進行計算,當周轉率<0>

        原因,縮短采購周期,調查安全庫存量,并由各部門相關人員提出改進意見和措施,優化庫存周轉效率。

        五、盤點檢查:

        物資盤點檢查是指對倉庫保管的物資進行數量和質量的檢查,以清點庫存物資的實際數量,做到賬、物、卡三相符;查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量,以便處理檢查庫存物資盈虧數量及原因;

        通過盤點要求做到:庫存物資數量清、規格清、質量清、賬卡清、盈虧有原因,事故損壞有報告,調整有根據,確保庫存物資的準確。

        1、盤點檢查的內容

        1)檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符,查明物資盈虧的原因;

        2)查明庫存物資的質量狀況,有無銹蝕、霉變、潮解、蟲蛀等情況必要時重新進行小樣檢驗;

        3)查明有無超過保管期限及長期未使用的積壓物資,并查明積壓原因;

        4)檢查堆垛是否穩固,場地有無積水和雜物,庫房有無漏雨,門窗通風孔是否良好,庫房溫濕度是否符合保管要求,清潔衛生是否符合要求等;

        5)檢查計量工具是否準確,使用與維護是否合理;

        6)檢查各種安全措施和消防設備是否齊全,是否符合安全要求。

        2、盤點檢查的方法

        1)針對倉庫管理人員在日常物資發生動態變化時,應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物料,事先制定收、發料庫存卡,栓附在每一批包裝件上,當每次發料時,立即在庫存卡上記錄下來,并將申請單保存。在盤點時,通過它查對該批物資發放數與申請單及實存數是否相符。

        2)重點盤點法

        對儲存保管的重點物資用重點盤點法進行定期清查。在每年的7月初,由財務部、倉管員、質量檢驗人員共同進行清查,在盤點中應先對庫存物資質量進行核查,再確定物資的數量、品名規格,主要用以掌握庫存重點物資的變動情況,防止并及時發現差錯,并填具《庫存狀況核查表》,以備有關部門及總經理參考及查閱。

        定期盤點法

        在每年年尾(12月份)時,對庫存物資的質量進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混串和疏漏,使盤點結果能獲得準確的數字,需關閉倉庫,全面清理,因此要求在定期盤點工作開始之前,作好充分的準備,以確保盤點的順利進行。

        倉庫管理規章制度10

        為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。 一、倉庫管理工作的任務

        (1)做好物資的入庫工作。

        (2)做好物資的保管工作。

        (3)做好物資的出庫工作。

        (4)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        二、做好物資的入庫工作

        1、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

        2、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規格、品種等不相符現象,保管人員有義務及時與物流或供貨商協商處理,并視具體情況報告主管經理。 三、做好物資的保管工作

        1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

        2、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總,并編制報表上報主管經理。

        3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤,每月一大盤,發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,

        提出處理意見,報公司總經理,嚴禁發生盈余時多送,虧時克扣,私自調賬處理。

        4、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,將倉庫分為:第一,大量存儲區,即以整箱或集中方式儲存;第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的區域上。保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

        四、做好物資的出庫工作。

        1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發,嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

        2、庫管員根據進貨時間必須遵守

        3、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,對庫存不足產品及時下訂貨單,避免庫存不足現象發生,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換,避免積壓)。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒,以不影響二次銷售原則、不暢銷產品盡量不退貨;核查之前產品價格,賬務處理條理清晰,進出

        有序,退款客戶如刷卡需扣除手續費10個點,有特殊情況特殊處理,及時請示匯報。

        五、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

        1、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

        2、建立健全出入庫人員登記制度

        A、保管帳—每日

        B、原始進貨單規整存放—每日

        C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

        D、進、出、存報表—每月

        E、供應商進貨匯總表—每月

        F、庫存處理意見(積壓處理,調換處理,訂貨補貨)-每月

        3、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

        4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

        (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

        (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

        (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

        本管理流程自下發之日起試行。

        年月日

        倉庫管理規章制度11

        1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

        2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

        3、內容:

        1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

        2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

        3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

        4、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

        5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

        6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

        7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

        8、規范倉庫貨物管理。

        9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

        11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

        12、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

        13、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

        14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

        15、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

        16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

        17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

        18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

        19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

        20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

        21、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

        22、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

        23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

        倉庫主管職責

        1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

        2.負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

        3.庫房的合理化布局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

        4.制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

        5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。

        6.負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

        7.及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業務數據的整理和分析;

        8.審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

        9.監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

        10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,

        11.組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

        12.建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;

        13.能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;

        14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計,

        15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

        16.倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

        17.負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

        18.按時按質地完成上級交辦的工作任務。

        19.負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率。

        倉庫管理規章制度12

        1、倉庫管理制度

        物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

        庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經總經理或部門主管批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不符合的采購物資。

        因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填入庫單。

        2、物資保管

        物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到二齊、三清、四定位。

        a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

        c)四定位:按區、按排、按架、按位定位。

        倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。

        庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        3、物資的領發

        庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的原則。

        領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

        任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

        4、物資退庫

        由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

        廢品物資退庫,庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        倉庫管理規章制度13

        一,工作目的:

        加強庫房物資規范管理,保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施,滿足顧客需求,提供基礎保障。

        二,工作范圍:

        本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含:工具、輔料、備件等)的管理。

        三,工作職責:

        1, 生產技術質量部負責:車間在制品管理,在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

        2,行政人事財務部:原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

        四,工作基本要求:

        1,廠區、庫內物品,應按區域,整齊擺放,合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項,應立即按進、出單具,據實填存放卡片,登記記賬。

        2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單),方可辦理。

        3,認真把好入庫關,切實做到三不收:

        無入庫單手續不收;

        實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

        件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

        4,認真把好出庫關,切實做到三不發:

        無發貨通知單或出庫單不發;

        成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

        外包裝不牢固不發;

        5, 車間、庫房要保持整潔,業務無關人員不準進入,認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

        6,建立健全各類物資臺帳和報表制度:

        A:原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含:在外數)。

        B:車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

        C:成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

        D:綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

        E:復核當日操作者工票數量,每天登帳、月末匯總報表。

        五,操作細則:

        1,原材料、輔料、工具、備件入庫:

        A: 原材料、輔料、工具、備件入庫,庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤后方可在送貨單上簽字。

        B: 庫房收貨后應將來料放置在待檢區,通知檢驗人員員檢驗,檢驗合格后出具檢驗報告。

        C: 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,并即時報告相關人員。

        D: 入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,并通知采購人員聯系退貨事宜。

        入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

        2, 原材料出庫:

        A: 每月末當日車間根據生產壓制合格數量,填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量,下原材料庫存帳,上車間在制臺帳。

        B:原材料送外協加工發出。

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

        3, 半成品、成品入庫:

        A: 半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續,被判定為不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,并做出醒目標識。

        B:成品必須經檢驗合格后,由車間填寫成品入庫單。

        C:成品入庫后,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,并即時填制存放卡。

        入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        4,成品出庫:

        A;庫管員按發貨通知單組織貨源,安排包裝,填制出庫單,發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性),送貨人在出庫單上簽字驗收。

        B:庫管員發貨后即時填寫存放卡,清理現場做好清潔。

        發貨通知單一式兩份,經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查,

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        5,工具、輔料、備件的入庫:

        A: 采購物資入庫時,由采購人填寫入庫單,庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可,對于未經同意,擅自采購的物品不予入庫和報銷。

        B: 入庫物資應按類別、型號分別存放,設存料卡、標識牌,登記入帳。

        C: 日常工作中,物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況,以便即時采購,確保生產。

        6, 工具、輔料、備件的出庫:

        A:由使用部門開具領料出庫單領出,經主管簽字后,憑單發放。

        B: 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等,經生產管理簽字批準,交回庫房,重新領取新設備。

        C: 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料,領用人員可以退回庫房,庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

        出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查

        7, 盤存:

        A: 每月末,物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,并及時匯報。

        B: 每年12月底,由公司辦擬訂盤存計劃,報總經理審批后,對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

        C:總經理可根據需要,直接按排財會人員,不定期的到庫房進行財務稽查。

        D:所有盤存結果,都要在盤存表上據實反映出來,對帳物不符的,主管領導應提出處理意見,報總經理審批。

        六,公司根據需要,臨時下達的其它工作規定。

        倉庫管理規章制度14

        一、目的

        為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,防止浪費,降低本錢,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于信陽天潤廣場正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

        三、管理原則

        倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購本錢總額資金費用最小化。

        四:職責

        a、倉庫設兼職或專職倉庫管員,倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發料、退料、儲存、防護登記出入帳工作;

        b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監督。

        c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。

        d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式確實定。

        五、庫存物品的限額標準

        〔1〕日常消耗物料的庫存限額:

        a、一般按方案采購,庫里可保存少量庫存;

        b、特殊情況另行處理。

        〔2〕常備的物品的庫存限額:

        a、一般按方案采購,最多保存持每月平均消耗量的1倍;

        b、特殊情況另行處理。

        六、物品采購的申請

        〔1〕公司各部門原則上應在每月25日前根據本部門的實際需要填報下月物品需求方案,并報公司財務部進行預算審核。

        〔2〕當倉庫常用物品〔如:背心袋、購物袋、銷售小票〕低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購申請方案。

        〔3〕倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購方案。

        〔4〕公司財務部主管會計依據以下內容

        a、倉庫實際庫存量;

        b、當月實際消耗量;

        c、費用預算方案。

        〔5〕部門經理

        a、采購方案不合理的,應及時予以調整申購方案;

        b、采購方案合理的,部門經理應在采購申請表簽署姓名日期。

        c、固定資產物品申購,必須由總經理簽字確認。

        七、物品的入庫

        〔1〕采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入庫的,應報行政部經理批準后另行處理;

        〔2〕如采購員通知物品供給商送貨上門,采購員應陪同供給商一起到倉庫驗貨;

        〔3〕倉管員應對購置的物品按照采購申請方案進行驗收;

        〔4〕經驗收合格的物品,庫管員應開具《入庫單》〔入庫單為一式二聯〕,并將物品分類存放;在擺放合理平安可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。

        〔5〕倉管員應根據《入庫單》和領料單,及時登記物品明細賬;

        〔6〕倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的二聯交由采購員,由采購員將此單據附在發票后到財務部報銷采購費用。

        八、倉庫物品的存放管理

        〔1〕物品存放倉庫的自然條件:

        a、有通風設備;

        b、光線充足;

        c、面積寬敞。

        〔2〕倉庫物品的存放分類:

        a、易燃、易爆與揮發性強的物品;

        b、吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;

        c、常用工具、材料和配件等;

        d、易碎、易損物品;

        e、工具存放區;

        f、文具物品存放區;

        g、消耗品物品存放區。

        〔3〕倉庫區域劃分的方法:

        a、在貨架上標識開并隔離;

        b、劃線掛標牌。

        〔4〕倉庫物品的存放要求:

        a、易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:----周圍無明火、遠離熱源;

        ----擺放在地下;

        ----配備滅火器;

        ----保持包裝完好;

        ----庫房結構鞏固,門窗封閉牢固;

        ----庫房門內開。

        b、吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:

        ----用經過防水處理的貨架放置;

        ----放在枯燥的地上或貨架上;

        ----配備防潮通風設施。

        c、常用工具、材料和配件等:

        ----不規則物品、用盒或袋裝好后擺放;

        ----規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

        ----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

        d、易碎易損的物品:

        ----體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

        ----體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

        ----放置位置有膠墊。

        九、倉庫物品的領用管理

        a、物資出庫堅持"先進先出,按規定供給,節約用料"的原則發料;如領用的物品在使用過程中有剩余的情況,領用人應將多領物品退回倉庫,倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。

        b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

        c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用;凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領。特殊工種〔如水電工、維修工〕人員領用各類工具時,除按領用程序填寫《領料單》外,還需由倉管員登記所領用工具,此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變開工種時,需按《工具領用登記表》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具〔如有失落,應作賠償〕,方能辦理離職手續。

        d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

        e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發料。

        f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發料。

        g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交;否則倉庫有權拒絕發料。

        (附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)

        十、倉庫物品報廢的管理

        〔1〕報廢的標準:物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

        a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。

        b、設備報廢需符合以下情況之一:-

        c、經預測,繼續大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。

        d、嚴重影響平安,又無法改造,繼續使用可能引起事故的。

        e、嚴重污染環境,危害人體健康,進行改造又不經濟的。

        f、其它需淘汰或更換的設備。

        g、對倉庫中發現因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經理批準。

        〔2〕物品報廢的程序:

        a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書〞,經財務部和行政經理同意前方可報廢,假設設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核前方可報廢。

        b、所有廢舊物資統一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。

        (3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。

        十一、倉庫物品的清點

        〔1〕每月25日前,倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。

        〔2〕根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

        〔3〕倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對;

        a、經核對無誤的,倉管員應根據當月發生的入庫單發出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,報于行政部。行政部根據此表做好下月采購方案。

        b、如經核對有誤:

        ----實際多于賬面余額的,應報財務會計根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理;

        ----如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

        〔4〕倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購方案表》報送公司財務部經理審核。

        〔5〕公司財務部會計應于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部經理。

        十二、倉庫物品管理資料的保管

        〔1〕公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬薄,并根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理。

        〔2〕倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。

        十三、其它有關事項

        a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續,列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發生糾紛。

        b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出過失。

        c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

        十四、附則

        〔1〕本制度由公司辦公室負責解釋;

        〔2〕本制度報總經理審批備案后生效

        倉庫管理規章制度15

        一、目的:

        為加強本公司倉庫管理規范化,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,結合我公司具體情況,特制訂本制度。

        二、適用范圍:適用于本公司物流部倉庫日常事務處理,及對物料,帳目,人員的管理

        三、倉庫管理工作的任務

        (一)做好貨品出庫和入庫工作;

        (二)做好貨品的保管工作;

        (三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;

        (四)保障各客戶所需貨品的供給;

        (五)做到日事日清。

        四、倉庫日常管理

        (一)做好各類物品和產品的日常核查工作,倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監督,并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到:真實、準確、及時、清晰。

        (二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長、損壞等不良存貨,要按月編制報表,報送公司領導及財務人員。

        (三)倉庫的物資分類必須清晰明確,貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

        (四)結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點的方便。

        五、入庫管理

        (一)到貨數量明細審核;

        通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;

        (二)入庫管理規定

        (1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;

        (2)貨品入庫如發現問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;

        (3)貨品入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位":

        1.二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊;

        2.三清:物品清、數量清、規格標識清;

        3.四號定位:按區、按排、按架、按位定位;

        (4)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

        六、出庫管理

        出庫、配貨、發貨通過ERP系統審核完畢后,倉庫根據配貨單揀貨,并裝箱,倉庫發貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發貨。最終核對無誤后方可出庫、發貨。

        七、收退貨

        店鋪收貨貨品到店,在ERP系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫,如發現差異,及時進行處理溝通,并將差異提并公司解決。

        當有殘次品或換貨率要求退貨時,需先向客服部申請退貨,客服部根據實際情況處理退貨通知單,ERP系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨,如果允許,審核退貨通知單,退貨。

        八、倉庫盤點

        (一)盤點前整理物料,清掃倉庫。

        (二)盤點分以下兩種類型:

        (1)大盤:在一個時間段內,貨品全部盤點;

        (2)抽盤:通過盤點,抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。

        每年需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

        庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等),應及時的用書面的形式向公司領導匯報。

        九、倉庫儲存管理

        (一).倉庫儲存管理三原則:

        1.防火、防水、防壓;

        2.定點、定位、定量;

        3.先進先出。

        (二)貨品管理:

        1.庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理批準,并辦理外借手續;

        2.倉庫儲存貨品,所有貨品要分類管理:良品與呆品、次品要分開區域來擺放。相同型號貨品,如果有色差,工藝參數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方,不常用的貨品放在倉庫里邊;

        3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管,并有專人保管;

        4.所有貨品不能長期直接擺放在地上,要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌,壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;

        5.搬動貨品時,要注意輕拿罷放,注意不能弄臟有清潔要求的貨品。

        (三)安全管理:

        1.倉庫所有員工,要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;

        2.認真執行“倉庫十二防”工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;

        3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業,須請公司領導批準,并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火,不能堆放易燃易爆物料品;

        4.每天下班前檢查倉庫是否安全,關好電源、窗戶,鎖好門。

        (五)倉庫工作紀律:

        1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。

        2.工作認真,仔細;

        3.每天保持良好的工作心態,不曠工、不遲到、不早退,積極工作;

        4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助,不得斗毆打架;

        5.嚴禁在倉庫吸煙,動用明火;

        6.嚴禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;

        7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;

        8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材,嚴禁亂接電線;

        9.嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物;

        10.倉庫所有人員,有責任保護公司的商業機密。

        本制度自頒布之日起實施。

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        20xx年03月05日

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