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        采購部管理規(guī)章制度

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        采購部管理規(guī)章制度

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你整理了管理規(guī)章制度的采購部范本,希望你喜歡。

          采購部管理規(guī)章制度范本一

          采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保材料的及時供應,保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

          一、采購部規(guī)章制度

          1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

          2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

          3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;

          4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

          5、對長期主要供應商進行資信調(diào)查,實行定期登記評估并進行調(diào)整;

          6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

          7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;

          8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;

          9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統(tǒng)計報表;

          10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;

          11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

          二、采購部管理制度

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

          1、目的作用

          1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

          2)可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

          3)可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

          2、采購部人員職責及管理制度

          1)熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

          2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

          3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。

          4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

          5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

          6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

          7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

          8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

          9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

          10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

          11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

          12)、完成領導交辦的其他工作。

          三、采購部工作職責

          1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

          2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

          3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。

          4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開發(fā)工作。

          5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。

          6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

          7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。

          8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

          四、采購部經(jīng)理崗位職責

          1、主持采購部的全面工作。

          2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

          3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。

          4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。

          5、制定物資采購原則,并督導實施。

          6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。

          7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

          8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

          9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

          10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

          11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

          12、完成上級交辦的其他任務。

          衡量標準:

          1.公司每個月的出貨量。

          2.訂單的準時交貨率。

          3.庫存資金的大小。

          4.物料的準時交貨率。

          工作重點:

          通過PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。

          工作禁忌:

          生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

          任職資格:

          1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

          2.專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

          3.學歷要求:大專以上;

          4.年齡要求:30歲以上;

          5.個人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

          五、采購員崗位職責:

          1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

          2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。

          3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

          4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

          5、有效進購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

          6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

          7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

          8.完成上級交辦的其他任務。

          衡量標準:

          1.采購物料供應準時。

          2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

          3.降低采購成本。

          工作禁忌:

          物料準時交貨率低、物料單價高。

          任職資格:

          1.工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。

          2.專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

          3.學歷要求:大專以上;

          4.年齡要求:28歲以上;

          5.個人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

          六、執(zhí)行

          本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時間為2011年1月1日,

          其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,由公司監(jiān)督執(zhí)行。

          生效:以上規(guī)定從2011年1月1日起生效

          適用群體:采購部所有采購及相關人員

          解釋權:歸北京市#############有限公司

          監(jiān)督執(zhí)行:采購部

          采購部管理規(guī)章制度范本二

          一、總則

          為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

          采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

          二、目的作用

          1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

          2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

          3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)

          三、采購部人員職責及管理制度

          1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

          2、建立完善的采購管理制度,對供應商進行合格供方評定工作;

          3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃,內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;

          4、與供應商的比價、議價、談判工作;

          5、經(jīng)與供應商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

          6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;

          7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;

          8、每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商;

          10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

          11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標的落實;

          12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;

          13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;

          四、標準采購作業(yè)程序

          (一)請購單的開立、遞送?

          1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

          2、需用日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。

          3、緊急請購時,由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因,并注明“緊急采購“章,以急件遞送。?

          (二)請購案件的撤銷?

          1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。

          2、采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:

          (1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后,送回原請購部門。

          (2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。?

          3。原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門。

          (三)采購工作的劃分

          1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負責辦理。

          2、銷售商品的采購:由采購部負責辦理。?

          3、采購部長對于重要材料的采購,直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

          (四)采購作業(yè)方式?

          除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:?

          1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。?

          2、長期報價采購:凡經(jīng)常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后按照公司需求分批采購。

          (五)采購作業(yè)處理期限?

          采購部門應依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。?

          (六)詢價、比價、議價?

          1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。?

          2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

          3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。

          4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。?

          (七)呈核及核決?

          1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核,并依請購核決權限呈核。

          2、采購核決權限:采購部長以上管理人員。

          (八)進度控制及事務聯(lián)系?

          1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。

          2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。

          3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。?

          (九)廉潔條款

          1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

          2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

          3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

          4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。

          5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

          采購經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。

          編制:審核:批準:

          采購部管理規(guī)章制度范本三

          一、總則

          采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰

          1、增加新品種數(shù)量=獎金

          2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

          3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

          4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

          二、崗位職責:

          1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

          2、熟悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

          3、嚴把采購質(zhì)量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務合同(三證)。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

          4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

          5、完成領導交辦的其它各項工作。

          三、具體工作

          1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

          2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

          3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

          4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

          5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

          6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

          7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

          8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。

          9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

          10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

          11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。

          12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

          13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

          14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。

          15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

          16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

          17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

          18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領取出差費用。

          19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。

          20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

          21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。

          22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

          具體考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》


        看過采購部管理規(guī)章制度的人還會看:

        1.小公司采購規(guī)章制度

        2.公司采購管理制度

        3.原材料采購管理制度

        4.公司采購制度

        5.辦公用品采購管理制度

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