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        財務報銷管理制度范本精選

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          為加強公司成本費用及資金的管理,規(guī)范報銷時的作業(yè)流程,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你整理了財務報銷管理制度范本,希望對大家有幫助!

          財務報銷管理制度范本篇一

          第一條:為加強公司成本費用及資金的管理,規(guī)范報銷時的作業(yè)流程,制定本制度。

          第二條:本制度所稱的報銷內容包含公司采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等資產(chǎn)的資金支出及各項費用的資金支出(除工資外的一切資金支出)

          第三條:報銷時間

          1、每周一至周六上午8:30至下午16:00,出納去銀行時間除外。

          2、每月最后一日不辦理發(fā)票報銷手續(xù)。

          第四條:公司實行費用預算管理制度,所有資金支付及報銷都要附審批后的當期預算清單,追加預算清單或注明預算項目;對于任何沒有預算的項目財務不辦理及資金支付報銷手續(xù),但金額小于或等于1000元的由分管經(jīng)理批準后作為追加預算進行辦理。特殊情況,如長途出車發(fā)生費用,提、發(fā)貨產(chǎn)生費用則按特殊情況處理,報總經(jīng)理同意后報銷。

          第五條:報銷時填寫的單據(jù)有:匯撥款申批單、報銷粘帖單、差旅費報銷單、無據(jù)支出證明單,這四種單據(jù)全部由財務審計部提供。

          第六條:報銷時必須粘帖的原始單據(jù)有(由報銷人、經(jīng)辦人粘帖);

          1、采購材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品和辦公用品所取得的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及相應的“ERP進貨單”或手寫入庫單。(發(fā)票須詳細,不夠詳細的須附有效的發(fā)票清單,“ERP進貨單”或手寫入庫單必須入庫單必須與發(fā)票或發(fā)票清單所記載的經(jīng)濟內容完全一致)原則上300元金額以上必須開具增值稅發(fā)票。

          2、業(yè)務招待費所取得的旅館發(fā)票、酒店發(fā)票等發(fā)票。

          3、出差時所取得的車票、船票、機票、住宿發(fā)票等相關收據(jù)憑單。

          4、其他各項費用所取得增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票。

          5、不能取得發(fā)票時所取得的收據(jù)、收條等相關收款憑單。

          6、固定資產(chǎn)和低值易耗品的增值稅票必須分開開具。

          財務報銷管理制度范本篇二

          一、辦公費

          辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

          ⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部,行政部審批后交財務部審批。

          ⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

          ⑶行政部購買人憑正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人驗收人簽字,并附購買辦公用品清單后報銷。

          二、差旅費

          差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用,下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。

          ⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1),并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

          ⑵員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

          ⑶員工差旅費報銷標準。

          ①員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          ②出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:

          一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

          二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

          ③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

          職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

          董事長實報實銷

          總經(jīng)理300XX50

          部門經(jīng)理XX50250

          一般職員15080200

          財務報銷管理制度范本篇三

          1.借款報銷的審批權限

          1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

          1.2員工出差應填寫出差“申請單”(見附表1),并按規(guī)定程度報批后,到財務部門預借差旅費。

          1.3員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

          2.員工差旅費報銷標準。

          2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

          2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:

          二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;

          一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。

          2.3出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

          職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

          一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準

          主管、工程師級首日150130首日220170400hkd

          部門經(jīng)理級首日250200首日300250500hkd

          公司副總經(jīng)理級250300600hkd

          2.4出差補助標準

          2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

          2.4.2長途出差補助標準:(元/人/天)

          職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

          一般人員3040100hkd

          主管、工程師級4050100hkd

          部門經(jīng)理級6080150hkd

          公司副總經(jīng)理級100150200hkd

          2.5員工出差交通報銷標準

          2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

          2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

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