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        出納崗位業務流程

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          出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。以下是學習啦小編為大家整理的關于出納崗位業務流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!

          出納崗位業務流程

          一、辦理銀行存款和現金領取。

          二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

          三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

          四、負責報銷差旅費的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

          2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

          五、員工工資的發放。

          出納工作細則:

          工作事項及審驗等程序

          失誤防范及糾正程序

          (1)現金收付

          1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

          2、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。

          3、把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。

          4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

          5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

          6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

          (2)銀行賬處理

          1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

          2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。

          3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

          4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。

          (3)報銷審核

          1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應補。

          2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

          3、正規發票是否與收據混貼。若有,應分開貼。

          4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。

          5、大、小金額是否相符。若不相符,應更正重填。

          6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

          7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷

          出納的基本職責

          1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

          2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

          3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

          4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

          5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

          6、負責代理記賬單位出納工作

          7、完成部門領導交辦的其他任務。

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        出納崗位業務流程

        出納員,從事出納工作的人員,出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。以下是學習啦小編為大家整理的關于出納崗位業務流程,給大家作為參考,歡迎閱讀! 出納崗位業務流程 一、辦理銀行存款和現金領
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