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        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)_審計(jì)總監(jiān)工作內(nèi)容大全

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        審計(jì)總監(jiān)要求熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件,如ERP、用友、金蝶等軟件。具有良好的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力及寫作能力。以下是小編精心收集整理的審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇1

        1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;

        2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別。

        3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;

        4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議

        5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)

        6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇2

        1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)基本管理制度,協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;

        2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)和子公司的大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        4、負(fù)責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

        5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)、子公司投資項(xiàng)目執(zhí)行情況,對工程項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價(jià)。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇3

        1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;

        2、 依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長匯報(bào)工作;

        3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

        5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

        6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點(diǎn);

        7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

        8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請;

        9、 完成主管上級交辦的其它工作。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇4

        1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;

        2. 對集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;

        3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;

        5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;

        6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

        7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;

        8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;

        9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;

        10. 對審計(jì)活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇5

        1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險(xiǎn)的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計(jì)劃;

        2、識別內(nèi)審工作重點(diǎn)領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報(bào)告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

        3、和總部財(cái)務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系;

        4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計(jì)工作,包括但不限于專項(xiàng)審計(jì)、IT審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)等;

        5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇6

        1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

        2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。

        3、對涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。

        4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。

        5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

        6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。

        7、跟蹤被審計(jì)單位對審計(jì)報(bào)告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。

        8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

        審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇7

        1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計(jì)工作,如營銷、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計(jì)工作;

        2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告和整改意見書;

        3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);

        4、負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);

        5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);

        6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;

        7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開展。


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