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        內部審計監督部門職責

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        內部審計需要熟悉國家財務政策,會計準則,審計以及稅務方面的法律法規,具備較好的文字表達能力和交往技巧;具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;以下是小編精心收集整理的內部審計監督部門職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

        內部審計監督部門職責1

        1、參與制定年度審計工作計劃和審計實施方案 ;

        2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;

        3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;

        4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;

        5、負責審計底稿的歸檔和保管工作;

        6、審計項目后續整改跟蹤;

        7、完成領導交代的其他工作等。

        內部審計監督部門職責2

        1、作為審計項目負責人,統籌計劃、安排相關財務審計審核項目;

        2、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動,并能夠獨立帶隊、完成審計項目;

        3、負責審計現場工作,并對助理人員的工作底稿進行詳細指導復核;

        4、負責與委托單位有關人員進行溝通,負責審計報告的撰寫或審核;

        5、能完成財務培訓課程的PPT編寫工作,并為客戶提供政策解讀等培訓工作;

        6、有一定市場營銷能力,負責與客戶的溝通和維護客戶關系。

        內部審計監督部門職責3

        1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;

        2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;

        3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

        4、 跟進香港公司報稅情況;

        5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;

        6、 出具簡單的審計報告;

        7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

        7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。

        內部審計監督部門職責4

        1.負責公司所投項目的投后管理;

        2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;

        3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。

        內部審計監督部門職責5

        1.完善、執行財務相關制度。

        2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

        3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

        4.負責產品成本核算、納稅申報。

        5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

        6.協調稅務、銀行等相關機構的關系。

        7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

        8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

        9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。

        內部審計監督部門職責6

        1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;

        2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;

        3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;

        4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

        5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;

        6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;

        7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;

        8、完成領導交代的其他事務。

        內部審計監督部門職責7

        1、成交單的款項管理與業績核算;

        2、成交資料審核、歸檔;

        3、項目應收款管理;

        4、組織內部培訓和營銷區域培訓;

        5、協助完成公司財務制度、流程、部門操作手冊,健全財務管理工作;

        6、完成上級安排的其他工作。

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