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        出納崗位工作流程

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          出納的工作流程尤納斯爾,出納的崗位有哪些注意事項。小編給大家整理了關于出納崗位工作流程,希望你們喜歡!

          出納崗位工作流程

          一、辦理銀行存款和現金領取。

          二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

          三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

          四、負責報銷差旅費的工作。

          1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,

          由出納發款。

          2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,

          進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

          五、員工工資的發放。

          出納工作細則:

          工作事項及審驗等程序

          失誤防范及糾正程序

          現金收付

          1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。

          若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

          2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章"。 多付或少付金額,由責任人負責。

          3、把每日收到的現金送到銀行。

          不得"坐支"。

          4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符 做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

          5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

          特殊情況需審批。

          6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。

          若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。 銀行賬處理

          1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

          2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。

          每日下班之前填制結報單。

          3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

          4、公司賬務章平時由出納保管。

          每日下班后賬務章交總經理處。

          報銷審核

          1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。

          若無,應補。

          2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

          3、正規發票是否與收據混貼。

          若有,應分開貼。

          4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過,應重填。

          5、大、小金額是否相符。

          若不相符,應更正重填。

          6、報銷內容是否屬合理的報銷。

          若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

          7、支付證明單上是否有總經理簽字。

          若無,不予報銷。

          1.出納工作的每日流程

          出納工作的每日流程一般是:

          (1)上班第一時間,列明昨日未辦完事項,檢查現金庫存,查詢銀行存款余額。

          (2)請示領導或主管對當日資金的收支安排,在當日工作安排簿上一一列明。

          (3)根據領導批示辦理付款手續,付款依據必須真實、完整、合理,超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。

          (4)辦理各種收款事項,應當注意收入計算的準確性,明確收入來源。

          (5)對收、付款單證進行檢查,補齊手續并分類。

          (6)根據收、付款單據,編制記帳憑證。

          (7)根據記帳憑證,逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳,并每日結出余額。

          (8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

          (9)下班前進行庫存現金盤點,做到帳實相符。

          (10)對銀行支票進行清點,核實當日銀行收支金額。

          (11)對發票、收據等進行清點,合適當日相關業務。

          (12)對未完成的經濟也列明待處理。

          (13)編制出納日報表,反映單日資金收支情況。

          (14)臨下班前,檢查保險柜、抽屜是否鎖好,資料憑證是否收好。

          出納與其他會計之間是一種什么樣的的關系

          會計,從其所分管的賬簿來看,可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯系,是分工與協作的關系。

          第一,總賬會計、明細賬會計和出納,各有各的分工??傎~會計負責企業經濟業務的總括核算,為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業的明細賬,為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料;出納則分管企業票據、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息??傮w上講,必須實

          行錢賬分管,出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管,不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作??傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

          第二,它們之間又有著密切的聯系,既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務,不可或缺。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細分類賬,明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,有金額上的等量關系。這樣,出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系,三者之間必須相互核對保持一致。

          第三,出納與明細賬會計的區別是只相對的,出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬,銀行存款還要按照存人的不同戶頭分別設置日記賬,逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額,并與庫存數進行核對;“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額,與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單,報告核算結果,并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

          第四,出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作,主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算,以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,由出納辦理收支結算手續.既要進行出納賬務處理,又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納,其他財會人員是管賬不管錢,管賬不管物的。 對出納工作的這種分工,并不違背財務“錢賬分管”的原則,由于出納賬是一種特殊的明細賬,總賬會計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中,有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

          第五,出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷,必須經過兩個過程,貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算,即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理,更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點,其他財務工作,一般不直接參與經濟活動過程,而只對其進行反映和監督。 出納的日常工作內容有哪些

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