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        藥店出納崗位職責范本

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        藥店出納需要每天審核登記倉庫收貨憑證,月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書,并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。以下是小編精心收集整理的藥店出納崗位職責范本,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

        藥店出納崗位職責范本1

        1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并進行核對,發(fā)送報表。

        2、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

        3、按照公司制度執(zhí)行,審批報銷流程。

        4、配合會計報稅,對總公司及其它公司進行網(wǎng)上抄報。

        5、管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷。

        6、合同管理,掃描、錄入、編輯合同目錄及各項目付款情況。

        7、負責工資發(fā)放及外匯。

        8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        藥店出納崗位職責范本2

        1、負責日常收支的管理和核對;

        2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

        3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

        4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

        藥店出納崗位職責范本3

        1.負責現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符;

        3.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清單回單管理。

        藥店出納崗位職責范本4

        1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

        2、成品成本核算與分析;

        3、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

        4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

        5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

        6、負責工資提成的核算等;

        7、負責結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

        8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

        藥店出納崗位職責范本5

        1.貨幣資金核算

        2.辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項

        3.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票

        4.登記日記賬,保證日清月結(jié),根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額

        5.保管有關(guān)印章,登記注銷發(fā)票

        6.復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。

        7.辦理往來結(jié)算,建立清算制度

        8.執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用

        9.審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。

        藥店出納崗位職責范本6

        資金計劃編制,資金預(yù)算,資金籌措;

        對外財務(wù)報表的編制及納稅申報;

        督促會計資料整理、裝訂及檔案保管;

        分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況,參與公司的經(jīng)營管理;

        協(xié)調(diào)公司與銀行,財政和稅務(wù)的關(guān)系;

        完成上級交辦的其它工作;

        藥店出納崗位職責范本7

        認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),賬實相符。

        建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,負責本公司與銀行之間各種款項原始票據(jù)的傳遞工作。

        配合會計做好各種賬務(wù)處理。

        根據(jù)審批過的付款申請單,及時保證付款的辦理。并將相關(guān)付款憑證及時轉(zhuǎn)到會計處,以便及時入賬。

        在收款后,根據(jù)公司的要求,填寫資金日報表后將收款原始單據(jù)轉(zhuǎn)到公司會計處,以便及時入賬,銀行電匯的把電匯、手續(xù)費單轉(zhuǎn)到會計,收取現(xiàn)金的,將現(xiàn)金收據(jù)的記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會計入賬沖減應(yīng)收賬款。

        負責公司發(fā)票的整理和及時發(fā)送。

        完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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