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        出納崗位職責范圍內容

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        出納崗位需要搞好會計核算,及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析,提出改進意見和建議,為公司 經營決策提供依據;了解相關精彩內容請參考小編為大家精心準備的出納崗位職責范圍,肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!

        出納崗位職責范圍1

        1.負責公司人員錄用信息采集

        2 .負責辦理公司員工入職離職、調任等手續

        3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

        4.負責公司新進員工,關于《員工手冊》的培訓

        5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險

        6.負責公司宣傳欄的更新

        7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

        8.負責代公司為員工發放生日祝愿

        9.負責公司專利和商標的管理工作

        10.負責公司車輛和加油卡管理

        11. 負責公司辦公用品采購和領用

        12.公司活動的策劃

        13.負責電話預約面試和初面安排

        14.協助出納工作

        15.配合上級安排的其他事務.

        出納崗位職責范圍2

        1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

        2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

        3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

        4、協助會計準備每日、月單據及報表;

        5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

        6、完成公司交辦的其他事務性工作。

        出納崗位職責范圍3

        1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

        2.負責銀行賬務處理和核對,編制余額調節表,并打印回單和對賬單;

        3.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,項目費用的歸集;

        4.負責項目成本統計、核算,歸檔財務相關資料;

        5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

        6.完成上級安排事項。

        出納崗位職責范圍4

        1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

        2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

        3.系統銷售對帳;

        4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

        5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

        6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

        7.協助日常辦公室事務,如接聽電話、收發傳真、文件打印及復印;

        8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

        出納崗位職責范圍5

        具有專業的財務管理能力。

        熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件,熟悉國家財經法律法規和稅收

        政策及相關財務的處理方法;

        負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作,編制各類財務報表,對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計,按時完成納稅申報,合理進行納稅、籌劃,合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議,協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作,為高新企業申報做好財務方面的準備:

        出納崗位職責范圍6

        1、負責公司日常的費用報銷;

        2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

        3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

        4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

        5、完成領導交辦的其他工作任務。

        出納崗位職責范圍7

        1. 審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據,履行付款審批手續,并作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和優化。

        2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款,核對完整無誤后過賬到SAP。

        3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用,履行付款審批手續,并作相應帳務處理。

        4. 審核公司運營CAPEX相關的采購付款申請及單據,履行付款審批手續,并做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,并及時入帳。

        5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因并作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

        6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目,跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

        7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯,并傳給稅務會計認證。

        8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號,并整理歸檔。

        9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額,及時為項目付款管理提供準確資料。

        10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的文件資料。

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