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        關于物資采購管理規章制度

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        規定是為實施貫徹有關法律、法令和條例,根據其規定和授權,對有關工作或事項作出局部的具體的規定。是法律、政策、方針的具體化形式,是處理問題的法則。下面是小編給大家整理的關于物資采購管理規章制度,歡迎大家來閱讀。

        關于物資采購管理規章制度1

        第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條公司鑰匙的保管

        公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

        第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

        第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

        第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

        第八條報銷

        1.報銷時間:每周及每月按規定時間報銷費用。

        2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,總經理審批簽字后方可發放其款項。

        關于物資采購管理規章制度2

        1、目的

        加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

        2、適用范圍

        本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

        3、工作職責

        3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

        3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

        4、物資管理要求

        4.1按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

        4.2材料采購實行分級管理,物資種類分為:

        4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

        4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

        4.2.3輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

        4.3材料采購計劃編制

        4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

        4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

        4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

        4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

        4.3.5物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

        5、材料采購合同

        5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

        5.2各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

        5.3材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

        5.4對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

        6、材料的驗證

        6.1根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

        6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

        6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

        6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

        6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

        6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

        7、本制度從公布之日起施行。

        關于物資采購管理規章制度3

        為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

        1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

        2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

        3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

        4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

        5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

        6、采購合同的簽訂:初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

        7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

        關于物資采購管理規章制度4

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

        三、職責權限

        1、公司董事長負責采購管理制度的審批。

        2、公司財務部負責采購管理制度的。

        3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

        4、廉潔原則

        (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

        (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

        (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

        (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則

        凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

        6、審計監督原則:

        采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

        五、物資分類:

        (一)物資分類

        1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。

        2、經營物資類:與經營有關的各種物品。

        3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。

        4、辦公用品類:與辦公有關的物品。

        5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

        6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。

        (二)采購安排:

        由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

        六、采購流程:

        1、采購申請:

        使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

        2、詢價比價議價:

        (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

        (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

        (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

        (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

        (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應商選擇:

        (1)具有合法經營主體者。

        (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

        (3)信譽良好者。

        (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

        5、合同簽定:

        (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

        (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

        (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

        (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

        8、對帳付款:

        采購付款實行審批制度,具體程序如下:

        (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;

        (2)付款方式:

        A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。

        B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。

        C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。

        (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

        七、本制度解釋權歸財務部,自20__年3月1日起執行。

        關于物資采購管理規章制度5

        一.集中采購和管理的原則

        .保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

        .保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

        .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作。

        .財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

        .人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

        二、審批權限

        購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

        三、辦公用品集中采購的范圍

        辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

        四、集中采購程序

        .各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。

        .保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

        .保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

        .保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

        五、實施中注意事項

        .計劃內采購須填制《物品領用計劃表》

        .購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

        .各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。

        .書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

        .電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔__〕號執行。

        .部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

        .各部部長、門店店長為實物負責人。

        六、具體要求

        .各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

        .按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

        .當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

        .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

        .保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

        本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

        本辦法由保衛物業部負責解釋。

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