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        公司物資采購管理規章制度

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        規章制度包括行政法規、章程、制度、公約四大類。不同的類別,反映不同的需要,適用于不同的范圍,起著不同的作用。下面是小編給大家整理的關于公司物資采購管理規章制度,歡迎大家來閱讀。

        公司物資采購管理規章制度1

        一、總則

        (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

        (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

        二、采購原則

        (一)、嚴格執行詢議價程序

        凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        (二)、合同會簽制度

        固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

        (三)、職責分離

        采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

        (四)、一致性原則

        采購人員定購的`物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

        (五)、最低價搜尋原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

        (六)、廉潔制度

        所有采購人員必須做到:

        1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。公司采購管理制度。

        2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

        3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

        4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

        5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

        (七)、招標采購

        凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

        對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

        三、采購程序

        (一)、供應商的選擇和審計

        1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

        2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

        3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

        4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

        5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

        6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

        (二)、采購程序

        1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

        2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

        3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

        4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告

        (三)、中藥材采購:

        1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

        2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

        四、審計監督

        采購全過程進行財務監督和審計。

        在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

        采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

        對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

        公司物資采購管理規章制度2

        一、請購極其規定

        1、請購的定義

        請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

        2、請購單的要素

        完整的請購單應包括以下要素:

        請購的部門;

        請購物品所屬項目

        請購的用途

        請購的物品名稱、規格、數量

        請購物品的樣品、圖紙和技術資料

        請購物品的需求時間

        請購如有特殊請備注

        請購單填寫人

        請購部門主管

        請購單審核人

        采購副總審核

        財務審核人

        公司總經理

        3、請購單及其提報規定

        請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

        請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

        涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

        遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補;

        如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明;

        請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

        二、請購單的接收及分發規定

        1、請購的接收要點

        采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

        接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

        通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

        對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

        2、請購單的分發規定

        對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

        對于緊急請購項目應優先處理;

        無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

        重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

        三、詢價及其規定

        1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

        2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

        3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

        4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

        四、比價、議價

        1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

        2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

        五、合同的簽訂及其規定

        1、合同正文應包含的要素

        (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

        (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

        (3)付款方式

        (4)工期

        (5)質量保證期

        (6)其他約定

        2、合同簽訂及其規定

        (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

        (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

        3、合同執行

        (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

        (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

        (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

        六、報驗與入庫

        1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

        2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

        公司物資采購管理規章制度3

        1.公司采購合同的內容

        公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

        (l)商品的品種、規格和數量

        商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

        (2)商品的質量和包裝

        合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

        (3)商品的價格和結算方式

        合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

        (4)交貨期限、地點和發送方式

        交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

        (5)商品驗收辦法

        合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

        (6)違約責任

        簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

        ①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

        ②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

        ③逾期發送商品。

        購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

        (7)合同的變更和解除條件

        合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。

        此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

        2.采購合同的簽訂

        (l)簽訂采購合同的原則

        ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。

        ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

        ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

        ④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

        ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

        ⑥采購合同應當采用書面形式。

        (2)簽訂采購合同的程序

        簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

        ①訂約提議。

        訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

        ②接受提議。

        接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

        ③填寫合同文本。

        ④履行簽約手續。

        ⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。

        有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。

        3.公司采購合同的管理

        采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

        (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

        加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

        (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。

        (3)處理好合同糾紛

        當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

        (4)信守合同,樹立企業良好形象

        合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。

        公司物資采購管理規章制度4

        為了提高學校有限公用經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實際,特制定本制度。

        一、物資采購計劃制度

        1、學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。

        2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執行。

        3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。

        4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執行。

        5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

        二、物資采購制度

        1、各類物資原則上由總務處統一組織采購,需入庫登記后方可領發。

        2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。

        3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

        4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

        三、物資采購要求

        1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

        2、所有采購均需二人或二人以上進行。

        3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

        四、物資采購票據要求,所有發票必須是正規票據。

        1、1000元以內,可以現金支付。

        2、采購物資在1000元以上,實行轉賬支付。

        公司物資采購管理規章制度5

        為了認真地貫徹政府采購有關文件精神,落實校務公開制度,搞好學校財務預算工作,使學校物資采購程序化、規范化、制度化,現制定以下物資采購制度。

        一、采購工作遵循原則

        1、公開、公平、公正的原則;

        2、自覺接受監督的原則;

        3、節約、實用的原則;

        4、申報、審批、入庫登記的原則;

        5、輕、重、緩、急,量入為出,計劃預算的原則。

        二、采購方式

        1、大宗物資采購,實行對外公開招標采購。

        2、凡屬政府采購范圍內的物資,一律按規定報請政府采購。

        3、對一次購買量較小,但一年用量較大的物資和低值易耗品,如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等,實行對外公開招標定點采購。

        4、零星采購實行兩人(含)以上共同采購,并將采購價格每月在校園內網公示(申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途)。

        5、成立學校物資采購監督小組(學校招標領導小組),成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成,不定時對物資采購價格進行市場調研和監督。

        6、所有物資必須入庫登記,所有物資必須由領用人簽字出庫,并做好物資入庫出庫檔案。

        三、采購管理程序

        (一)日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

        各部門結合實際使用情況,本著節約的原則,依據配備標準填報采購計劃及相關附表,在每學期的六月和十二月報到總務處,由總務處匯總后,報分管校領導審批,經校領導確定后,由總務處組織實施采購。

        (二)教學設備的采購(實習工具及實習材料)

        各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料,于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整,經教務處審核,分管校領導審核、院長審批后,由總務處根據校領導批示對各部門需求進行匯總,組織后勤服務中心進行比價、采購、發放。

        (三)辦公設備的采購

        各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購,確需添購的,由部門提出申請,總務處本著先調劑,后購買的原則報校領導審批,根據校領導的批示,確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況,無法使用的由使用部門提出更新申請,總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。

        四、采購審批程序

        1、常規物資采購:

        10000元以上:部門申報(填寫請購單)→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案(包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式)→經校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。

        2000元—10000元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

        500元—2000元:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字

        500元以下:部門申報(填寫請購單)→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

        2、非常規性物資采購:

        如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購,不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核,報校長同意由相關處室進行采購。

        五、零星物資采購管理制度

        1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請,填寫購物申請單,根據財務支出審批權限,報經校領導審批同意后,交總務處采購。

        2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。

        3、教學設備及專業技術用品,由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

        4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

        5、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向總務處及主管校長申請,經同意后方可購買,采購時必須是兩人以上同時購買;否則所購物品,一律不予批準,不得采購。

        6、在采購時如遇價格異常,需請示部門領導、總務處同意后方可購買。

        7、用品采購后,采購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字,并由財產保管員記賬入庫。

        8、采購人員應認真把好物資質量關,盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品,須申購部門陪同購買,在使用中出現型號、規格或其它質量問題,由申購部門負責。

        9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

        10、總務處定期統計物資采購情況(包括物資名稱、數量、價格、采購日期等),接受領導和部門監督。

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